你好,預(yù)算會(huì)計(jì)不需要做賬務(wù)處理的。
你好,我們公司要注銷(xiāo),固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒(méi)有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬(wàn),因?yàn)楣疽N(xiāo),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄嗎,還是只是事務(wù)所出具清算報(bào)告時(shí)做處理
請(qǐng)問(wèn):到底是計(jì)入“管理費(fèi)用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶? ? 答:打印機(jī)屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類(lèi),在會(huì)計(jì)核算時(shí)應(yīng)該計(jì)入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: ? 借:固定資產(chǎn)-打印機(jī) 2000元 貸:銀行存款 2000元 ? 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計(jì)凈殘值率按照5%) ? 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 79.16元 貸:累計(jì)折舊 79.16元 這個(gè)79.16怎么算
已經(jīng)有財(cái)政部門(mén)的批復(fù),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)下是:借 累計(jì)折舊 貸 固定資產(chǎn)嗎?預(yù)算會(huì)計(jì)下面沒(méi)有固定基金的科目,預(yù)算會(huì)計(jì)還需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,事業(yè)單位的固定資產(chǎn)已提足折舊,沒(méi)有任何清理費(fèi)用,也沒(méi)有收入,三個(gè)問(wèn)題: 1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是做:借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)嗎? 2、圖書(shū)是不用計(jì)提折舊的。圖書(shū)報(bào)廢是:借 累計(jì)盈余 貸固定資產(chǎn)嗎? 3、預(yù)算會(huì)計(jì)是不是不用做任何賬務(wù)處理?謝謝!
某事業(yè)單位經(jīng)批準(zhǔn)將不需用的門(mén)面房出租,本月租金5000元已經(jīng)收到并存入銀行,按照事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定,租金應(yīng)當(dāng)上繳財(cái)政,則該單位會(huì)計(jì)處理為(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì))
公司的賬戶要提取現(xiàn)金,可以有哪些理由?
請(qǐng)問(wèn)公司員工出差取得網(wǎng)約車(chē)發(fā)票,可以抵扣嗎?
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷(xiāo)菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車(chē)交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷(xiāo)售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開(kāi)錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專(zhuān)票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以