你好,自己做了這個(gè)科目先

你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒(méi)有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0了,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬(wàn),因?yàn)楣疽N,賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄嗎
你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒(méi)有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬(wàn),因?yàn)楣疽N,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄嗎,還是只是事務(wù)所出具清算報(bào)告時(shí)做處理
你好老師,在財(cái)務(wù)報(bào)表這章,有關(guān)固定資產(chǎn)填列的問(wèn)題,老師講的是固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計(jì)折舊-固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-固定資產(chǎn)清理。可是在做題的時(shí)候發(fā)現(xiàn)答案中這個(gè)固定資產(chǎn)清理是需要加的,而不是減。這里固定資產(chǎn)清理是不是要看他的余額在借方還是貸方?借方表示損失,計(jì)算的時(shí)候減掉,貸方表示收益,計(jì)算的時(shí)候加上。是這樣處理嗎?
#提問(wèn)#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了,但是沒(méi)有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報(bào)固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時(shí),問(wèn)固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫(xiě)抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類,固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計(jì)提的累計(jì)折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,但入賬時(shí)沒(méi)把固定資產(chǎn)計(jì)入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動(dòng)輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊時(shí)只計(jì)提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬(wàn)分感謝您
稅前扣除是什么意思?不用調(diào)增的部分按比列調(diào)增是什么意思
老師,電商開(kāi)票對(duì)于一個(gè)買(mǎi)家開(kāi)一張票里面包含兩個(gè)商品,怎么跟其他發(fā)票一起批量開(kāi)呢,我試了下,在多個(gè)公司一起開(kāi)的話,它就是兩張發(fā)票,這樣就沒(méi)辦法一起上傳,如果單獨(dú)開(kāi)的主又很費(fèi)時(shí)間
老師,審計(jì)查出2022年原來(lái)會(huì)計(jì)將資產(chǎn)費(fèi)用化,分錄為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)一辦公費(fèi);貸:財(cái)政撥款収入;預(yù)算會(huì)計(jì)為:借:行政支出一辦公費(fèi);貸:財(cái)政預(yù)算撥款收入,現(xiàn)我要怎么調(diào)賬?
老師好:?jiǎn)栂率聵I(yè)單位接到省級(jí)科技專項(xiàng)款150萬(wàn),自留60萬(wàn),拔其他研究院90萬(wàn),用的事業(yè)會(huì)計(jì)制度2013版,怎么寫(xiě)分錄,還有購(gòu)買(mǎi)水稻種子的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
逢周六周日能開(kāi)票嗎?
網(wǎng)店沒(méi)有做賬軟件,是小規(guī)模納稅人,營(yíng)業(yè)額超過(guò)了120萬(wàn),怎么報(bào)稅呢,報(bào)稅需要報(bào)哪些呢,幾個(gè)點(diǎn)
貸款購(gòu)買(mǎi)車,發(fā)票金額應(yīng)該是首付款還是全額發(fā)票?
老師,就是我們是食品加工廠,出庫(kù)成品時(shí)比如1000袋,賣(mài)給客戶客戶說(shuō)是980袋,一袋3元。怎么記錄業(yè)務(wù)分錄啊
盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率是9%是什么情況,好還不是不好
你好,低壓配電改造工程開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票


就是說(shuō)會(huì)計(jì)在公司賬套里也做這個(gè)對(duì)沖分錄嗎,而不是清算表里做對(duì)沖
是的,需要我們自己先把這個(gè)會(huì)計(jì)分錄給做了