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你好,我們公司要注銷,固定資產(chǎn)已經(jīng)足額計(jì)提完,沒(méi)有殘值,資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)凈值是0,但是明細(xì)賬里固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊余額都是20萬(wàn),因?yàn)楣疽N,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬里要做借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)這個(gè)分錄嗎,還是只是事務(wù)所出具清算報(bào)告時(shí)做處理

2020-08-21 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-21 11:31

你好,自己做了這個(gè)科目先

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快賬用戶5115 追問(wèn) 2020-08-21 11:35

就是說(shuō)會(huì)計(jì)在公司賬套里也做這個(gè)對(duì)沖分錄嗎,而不是清算表里做對(duì)沖

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:35

是的,需要我們自己先把這個(gè)會(huì)計(jì)分錄給做了

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你好,自己做了這個(gè)科目先
2020-08-21
你好,是的,可以要清算表里對(duì)沖,
2020-08-21
你好 是的 折舊折足了就不折舊了;不做賬務(wù)處理了 等著你要賣(mài)這個(gè)固定資產(chǎn)或者報(bào)廢的時(shí)候在做賬
2019-07-05
?你好1;? ? ? 你需要錄入卡片;重新錄入哈;? 按照凈值去錄入 ;? ? ?
2022-08-16
分錄這樣做,你看看你做的對(duì)嗎 一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、 發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、 如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-08-19
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