你好,應(yīng)該是除以12%才對。

老師你好,我附加稅是按增值稅的百分之732交的,那我計(jì)算我年交增值稅總額的時候,直接用利潤表上附加稅總額除以百分之十行嗎?這樣計(jì)算對嗎
老師,我公司上個月計(jì)算的應(yīng)交增值稅5萬,附加稅6000元,之前申請了增值稅留抵退稅2萬,這個月報稅的時候發(fā)現(xiàn),附加稅的金額扣除了留抵增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的附加稅金額,留抵退稅不是只影響增值稅嗎,對附加稅也要退嗎?
老師個人出租住房收到租金16925元,需要繳納的稅費(fèi),房產(chǎn)稅,租金收入的百分之十二,增值稅租金收入的百分之1.5,附加稅合計(jì)是增值稅的百分之12,個稅是租金收入扣去百分之二十費(fèi)用乘百分之二十,印花稅是千分之一,我這樣算對嗎?
老師晚上好,我們小規(guī)模季度報稅,是不是9月底就要計(jì)提7—9月的增值稅,是按照開票3%的計(jì)提嗎? 計(jì)提增值稅總額×7%交城市維護(hù)建設(shè)稅, 增值稅總額×3%交教育附加, 增值稅總額×2%交地方教育附加, 不含稅收入×萬分之三交印花稅, 三個月凈利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅
你好老師:我是一般納稅人稅點(diǎn)百分之十三,我采購的專票金額為200萬不含稅,賣出400萬金額,這樣我要交的增值稅和附加稅多少?企業(yè)所得稅多少?謝謝你
我是一個企業(yè)的會計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤負(fù)30多萬,其它應(yīng)付款50萬,老板說想把度的利潤做成扭虧為盈,開始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊的,到24年底報表利潤18萬多,25年到10月,今年10個月利潤做到89萬了,庫存虛高到1000萬了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬),3.往來亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬,生產(chǎn)占了40萬,是否能調(diào)整,以上問題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報表
為降低企業(yè)利潤,享受小微企業(yè)政策,公司領(lǐng)導(dǎo)組織,找人虛開一百多萬發(fā)票,讓做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,我應(yīng)該怎么辦?到底應(yīng)不應(yīng)該離職,擔(dān)心明年查的時候?qū)Ω恫涣恕?/p>
員工工服進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
個體戶定額定期征收要建賬嗎
我想問一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個預(yù)交企業(yè)所得稅的這個稅基,這個收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(10-12月份的房租),我做會計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬 其他應(yīng)付款 9萬 貸:銀行存款12萬 對嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個發(fā)票開對了嘛
我是外貿(mào)出口,沒有內(nèi)銷,勾選進(jìn)項(xiàng)的時候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣顯示屏開發(fā)票按1%嗎


哦,除以百分之十二,這樣算對是吧
對的是的,是這么做的。需要考慮下有一個印花稅,看一下具體的明細(xì)。
我現(xiàn)在需要我年納稅總額這個數(shù),就是我的利潤報表上所得稅總額+附加稅,+附加稅除以12%,對嗎
印花稅下面就城建稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,教育費(fèi)附加這幾個
稅金及附加包含地方教育教育附加、城建稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅。你報你交了哪些稅款,企業(yè)所得稅不包含的。