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老師您好!公司2020年發(fā)生一筆業(yè)務(wù):外找張三給客戶(hù)維保,付張三3萬(wàn)。實(shí)際應(yīng)是勞務(wù)隊(duì)王景輝的合同義務(wù),因此應(yīng)從王景輝工費(fèi)中扣除,即 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝 3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款——張三 3萬(wàn) 借:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn) 但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)錯(cuò)誤地記賬: 借:工程施工——其他直接費(fèi)(維保費(fèi))3萬(wàn) 貸:銀行存款3萬(wàn) 如此,重復(fù)地確認(rèn)了工程成本。 這筆錯(cuò)賬昨天才發(fā)現(xiàn),2020年12月稅已經(jīng)報(bào)出,不可更改。因此,我們采取的辦法有如下兩種: 1.在2021年元月份紅沖,但是會(huì)影響元月份的當(dāng)期損益 2.作為資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)——前期差錯(cuò)更正處理,即調(diào)整年初余額 借:應(yīng)付賬款——?jiǎng)趧?wù)隊(duì)王景輝3萬(wàn) 貸:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 借:其它應(yīng)付款——張三3萬(wàn) 貸:以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 借:以前年度損益調(diào)整3萬(wàn) 貸:盈余公積——法定盈余公積0.3萬(wàn) 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)2.7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅0(因2020年度虧損,故不涉稅) 老師,我的處理是否正確,請(qǐng)予指導(dǎo),謝謝!
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓?zhuān)驼伊舜k公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專(zhuān)管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢(qián),發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà),我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話(huà),依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師好!我們一直都是按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說(shuō)年終利潤(rùn)要做到15萬(wàn),但是我之前沒(méi)有暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬(wàn)元,累計(jì)繳納了11萬(wàn)多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報(bào)第四季,如果按利潤(rùn)15萬(wàn)元計(jì)算那就是會(huì)有退稅了,但是這樣會(huì)引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險(xiǎn)。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計(jì)銷(xiāo)售額有498萬(wàn)了。擔(dān)心會(huì)被認(rèn)定為一般納稅人。因?yàn)槭俏飿I(yè)公司進(jìn)項(xiàng)比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說(shuō)下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬(wàn),4季度虧損,然后2022年度利潤(rùn)表出來(lái)的是去年虧損22萬(wàn),現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話(huà) 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
老師你好,我家是去年10月份成立的,前會(huì)計(jì)23年一月份再報(bào)22年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候報(bào)的虧損是14萬(wàn)多,我們22年沒(méi)有收入,他賬上有研發(fā)支出40多萬(wàn),和工程施工5萬(wàn)多,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我的前任會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把他的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的都給結(jié)轉(zhuǎn)了,我們23年到3月份季報(bào)的時(shí)候是盈利的,也交企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn),賬和表不相符了,我還沒(méi)有做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳,我應(yīng)該怎么給他整平呢?是匯算的時(shí)候調(diào)減嗎?把那50多萬(wàn)調(diào)減嗎?不知道我這么說(shuō)老師能明白不?
個(gè)體戶(hù)定額定期征收要建賬嗎
我想問(wèn)一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅的這個(gè)稅基,這個(gè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(wàn)(10-12月份的房租),我做會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬(wàn) 其他應(yīng)付款 9萬(wàn) 貸:銀行存款12萬(wàn) 對(duì)嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號(hào) 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱(chēng):有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個(gè)發(fā)票開(kāi)對(duì)了嘛
我是外貿(mào)出口,沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣(mài)顯示屏開(kāi)發(fā)票按1%嗎
老師 分公司連續(xù)五年都是自己申報(bào)稅 今年想和總公司合并申報(bào)可以嗎 由25變5的所得稅 分公司和總公司不在一個(gè)城市
一般納稅人一個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額度多少有什么規(guī)定
社保局扣的,原路返不了,只能另一家公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)給我們,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)的話(huà)會(huì)有影響嗎
想咨詢(xún)下:社保本月增員,下月扣繳。公司11月21日增員,10月社保上家已經(jīng)扣繳完了。目前系統(tǒng)提示如圖。養(yǎng)老、失業(yè)下個(gè)月支付沒(méi)問(wèn)題。工傷為什么這個(gè)月還扣繳?這三個(gè)不是一起處理嗎?

