您好,這種你也管不著,搞不定交給老板

A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項(xiàng)尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng),由于倉(cāng)庫(kù)倒塌,導(dǎo)致上月購(gòu)入的一批價(jià)值300萬元的原材料毀損,該批原材料購(gòu)入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是39萬元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應(yīng)付財(cái)務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬元對(duì)外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向C公司支付手續(xù)費(fèi)。至2019年10月31日,C公司實(shí)際對(duì)外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元??铐?xiàng)尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他相關(guān)因素,分析回
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項(xiàng)尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng),由于倉(cāng)庫(kù)倒塌,導(dǎo)致上月購(gòu)入的一批價(jià)值300萬元的原材料毀損,該批原材料購(gòu)入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是39萬元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應(yīng)付財(cái)務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬元對(duì)外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向C公司支付手續(xù)費(fèi)。至2019年10月31日,C公司實(shí)際對(duì)外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元??铐?xiàng)尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他相關(guān)因素,分析回
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項(xiàng)尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng),由于倉(cāng)庫(kù)倒塌,導(dǎo)致上月購(gòu)入的一批價(jià)值300萬元的原材料毀損,該批原材料購(gòu)入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是39萬元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應(yīng)付財(cái)務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬元對(duì)外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向C公司支付手續(xù)費(fèi)。至2019年10月31日,C公司實(shí)際對(duì)外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元??铐?xiàng)尚未收到。怎么做會(huì)計(jì)分錄?
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項(xiàng)尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng),由于倉(cāng)庫(kù)倒塌,導(dǎo)致上月購(gòu)入的一批價(jià)值300萬元的原材料毀損,該批原材料購(gòu)入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是39萬元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應(yīng)付財(cái)務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬元對(duì)外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向C公司支付手續(xù)費(fèi)。至2019年10月31日,C公司實(shí)際對(duì)外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元??铐?xiàng)尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他相關(guān)因素,分析回
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,從B公司購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批,價(jià)款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),款項(xiàng)尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺(tái)風(fēng),由于倉(cāng)庫(kù)倒塌,導(dǎo)致上月購(gòu)入的一批價(jià)值300萬元的原材料毀損,該批原材料購(gòu)入時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是39萬元。(3)5日,領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設(shè),該批產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應(yīng)付財(cái)務(wù)總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應(yīng)由其本人負(fù)擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應(yīng)按每件100萬元對(duì)外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向C公司支付手續(xù)費(fèi)。至2019年10月31日,C公司實(shí)際對(duì)外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元。款項(xiàng)尚未收到。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他相關(guān)因素,分析回
個(gè)體戶定額定期征收要建賬嗎
我想問一下建筑施工企業(yè),他在項(xiàng)目當(dāng)?shù)厥且A(yù)交企業(yè)所得稅的,他這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅的這個(gè)稅基,這個(gè)收入是含增值稅收入還是不含增值稅收入?
老師,有道題是:12月份付了12萬(10-12月份的房租),我做會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用 3萬 其他應(yīng)付款 9萬 貸:銀行存款12萬 對(duì)嗎
杭州聚舜電子商務(wù)有限公司 企業(yè)稅號(hào) 91330106MA27X0LF3C 金額:12.4元 名稱:有機(jī)亞麻籽 單位:罐 數(shù)量:1老師幫看看這個(gè)發(fā)票開對(duì)了嘛
我是外貿(mào)出口,沒有內(nèi)銷,勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候是抵扣勾選,還是不抵扣勾選啊
老師,我小規(guī)模納稅人賣顯示屏開發(fā)票按1%嗎
老師 分公司連續(xù)五年都是自己申報(bào)稅 今年想和總公司合并申報(bào)可以嗎 由25變5的所得稅 分公司和總公司不在一個(gè)城市
一般納稅人一個(gè)月銷項(xiàng)稅額度多少有什么規(guī)定
社保局扣的,原路返不了,只能另一家公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給我們,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的話會(huì)有影響嗎
想咨詢下:社保本月增員,下月扣繳。公司11月21日增員,10月社保上家已經(jīng)扣繳完了。目前系統(tǒng)提示如圖。養(yǎng)老、失業(yè)下個(gè)月支付沒問題。工傷為什么這個(gè)月還扣繳?這三個(gè)不是一起處理嗎?

