學(xué)員你好,按實(shí)際11臺入賬,降低單位成本

向某賣場銷售手機(jī)100臺,每臺售價2 500元(不含增值稅,下同),另外每臺手機(jī)收取10元優(yōu)質(zhì)費(fèi),因商場當(dāng)月付清全部貨款,廠家給予了5%的銷售折扣,并開具了紅字專用發(fā)票。怎么計算增值稅?
購入機(jī)器20臺,取得增值稅專用發(fā)票,每臺不含稅單價6000,購入后5臺辦公使用,5臺捐贈希望小學(xué),另10臺全部零售, 售價格每臺8000元。計算增值稅。
購進(jìn)10臺機(jī)器,另送了一臺,增值稅專用發(fā)票按正常10臺開,要怎么入賬
企業(yè)購入一臺價值100萬元的機(jī)器設(shè)備,增值稅12萬,取得專用發(fā)票,預(yù)計使用5年,凈殘值10萬,則第一年折舊額是多少
甲公司(一般納稅人)2022年1月提供裝卸搬運(yùn)和倉儲服務(wù)取得不含稅收入70萬元,錢已收款存入銀行。銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。當(dāng)月購入新款裝卸機(jī)器一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元,另支付員工出差境內(nèi)火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),無其他購進(jìn)業(yè)務(wù)。問題是:1,銷售一臺使用過的不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)的裝卸機(jī)器一臺,含稅售價為3.09萬元,開具增值稅普通發(fā)票;該機(jī)器購入原值5萬元,已計提折舊3萬元。寫出會計處理。2,當(dāng)月購入新款裝卸機(jī)器一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款30萬元,另支付員工出差境內(nèi)火車票款3488元(車票上注明員工身份信息),以上費(fèi)用均通過銀行支付。寫出會計處理。
老師上午我來訪問過了,想問一下,老師可以再幫我看一下,我的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)了,是在50%左右嗎,謝謝
找樸老師解決一下問題,謝! 成立多一家外貿(mào)出口公司,如果按稅負(fù)是2.91%,年收入6千萬,怎么倒推成本,進(jìn)項(xiàng),要交多少增值稅,企業(yè)所得稅,能幫忙算一下嗎?
輔助生產(chǎn)情況,輔助生產(chǎn)費(fèi)用分配表,輔助生產(chǎn)發(fā)生額,這些是誰給財務(wù)的?
老師請問下,非公司員工出差的費(fèi)用能入賬嗎?車票餐費(fèi)票有進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師我想問哈,我們是家具公司,我們公司先買家具進(jìn)來,然后每個店面再領(lǐng)用(客戶買就領(lǐng)),領(lǐng)了再賣給客戶科目如何進(jìn)安?買進(jìn)來是產(chǎn)成品,賣出去也是產(chǎn)成品,每個店面領(lǐng)用如何進(jìn)會計科目,店面賣給客戶又如何進(jìn)會計科目啊
老租賃的酒店,建筑時期支付的裝修設(shè)計費(fèi)計入什么科目?
老師 新購商品房交房產(chǎn)稅是按交付使用的次月還是辦證的次月
老師,我司是生產(chǎn)企業(yè),我出口是銷售額2402;總銷售額是52000,抵扣進(jìn)項(xiàng)123,其中10是出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填
怎么區(qū)分狹義無權(quán)代理和表見代理
老師,我出口是2402;總銷售額是52000,進(jìn)項(xiàng)123,增值稅加計抵減本期發(fā)生額怎么填


不用做營業(yè)外收入嗎
不用,新的準(zhǔn)則是調(diào)整成本