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老師我想問哈,我們是家具公司,我們公司先買家具進來,然后每個店面再領(lǐng)用(客戶買就領(lǐng)),領(lǐng)了再賣給客戶科目如何進安?買進來是產(chǎn)成品,賣出去也是產(chǎn)成品,每個店面領(lǐng)用如何進會計科目,店面賣給客戶又如何進會計科目啊

2025-11-15 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-15 15:40

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-15 15:43

您好,我們家具公司先買家具進來,買進來時借庫存商品貸銀行存款或應(yīng)付賬款(比如借庫存商品10000貸銀行存款10000),這些家具是產(chǎn)成品;然后每個店面要領(lǐng)用家具(客戶買就領(lǐng)),領(lǐng)用時如果只是從倉庫搬到門店且門店后續(xù)會賣出去,就不用單獨做收入成本分錄,只做庫存商品內(nèi)部調(diào)撥,比如借庫存商品—門店倉10000貸庫存商品—總倉10000(如果用輔助核算可直接記到門店名下,不單獨做分錄也可,只做好領(lǐng)用記錄);等門店把家具賣給客戶時,先確認收入借銀行存款或應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(比如賣12000元借銀行存款12000貸主營業(yè)務(wù)收入10619貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅1381,假設(shè)稅率11%僅為舉例,實際按適用稅率),同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品—門店倉10000(成本按之前領(lǐng)用或出庫的成本金額,保證賣價和成本對應(yīng)),簡單說就是買進來記庫存商品,門店領(lǐng)用時調(diào)撥庫存商品到門店名下(或只記錄不單獨做分錄),門店賣的時候確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本的庫存商品。

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計入原材料然后領(lǐng)料計入生產(chǎn)成本就行了
2021-07-28
同學(xué)您好,可以先入庫存商品,等銷售時再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-11-16
同學(xué)你好 做購進庫存商品就可以了 2.對的 直接開就可以了
2023-06-21
您好! 對于圖中該顧問說的,需要多少舊料就領(lǐng)用多少舊料,我是否可以理解,貴單位可以精確的知道每月的領(lǐng)用數(shù)量,只是不知道對應(yīng)的領(lǐng)用成本,那么您就可以根據(jù)購進的數(shù)據(jù),從購進的第一筆開始往下捋數(shù)量,一直捋到本月的用量,然后將對應(yīng)的成本作為本月的成本,就能滿足先進先出法的要求了
2023-04-14
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-04-12
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