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借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是

2025-11-15 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-15 17:29

借管理費用、研究費 貸研發(fā)支出費用化支出1000

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快賬用戶8263 追問 2025-11-15 17:31

如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去做好相關(guān)工作呢

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齊紅老師 解答 2025-11-15 17:32

內(nèi)賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制實際業(yè)務(wù) 研發(fā)部門在做研發(fā)之初還是和外賬一樣就行,可以加稅合計做也可以價稅分開來的

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借管理費用、研究費 貸研發(fā)支出費用化支出1000
2025-11-15
你好,嗯嗯,期末可以把研發(fā)支出轉(zhuǎn)入管理費用
2021-04-28
對的是的,是這么做的
2022-06-07
你好,對的 你的理解是對的
2020-10-17
你好,同學(xué)。 專項應(yīng)付款,是按期結(jié)轉(zhuǎn),如果是專門 用于資本化部分,就是按資本化形成時結(jié)轉(zhuǎn),如果不是,只是研發(fā),那么是按期結(jié)轉(zhuǎn)處理的。
2020-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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