你好,把債務(wù)人不付款的原因說明一下就可以了,超過3年再收不回就沖銷壞賬準(zhǔn)備.

老師,你好,我公司實(shí)收資本一直未到位,在賬上一直掛著其他應(yīng)收款,但是工商年報(bào)一直按照資金到位填報(bào)的,現(xiàn)在稅務(wù)稽查一直在追問這筆掛賬多年的其他應(yīng)收款,我們?cè)撛鮽兘忉??可以明說是注冊(cè)資金不到位嗎?
預(yù)收賬款金額較大,遇到稅務(wù)稽查的時(shí)候?qū)σ荒暌陨系念A(yù)收車款和預(yù)收維修款是要求預(yù)繳稅金的。這個(gè)可否規(guī)避。 如何規(guī)避
房地產(chǎn)企業(yè)存在一個(gè)公式,銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=營(yíng)業(yè)收入+預(yù)收賬款變化額。如何理解上述公式,我的理解是,營(yíng)業(yè)收入的確認(rèn)滯后預(yù)收賬款一年,而房企一般在簽合同后兩三個(gè)月銀行發(fā)按揭款,即體現(xiàn)銷售商品收到的現(xiàn)金流入 請(qǐng)問應(yīng)該如何理解上述公式的鉤稽關(guān)系,謝謝!
稅務(wù)稽查,應(yīng)收賬款2年以上呆滯的情況如何解釋
賬上應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表不一致,查原因是因?yàn)?、有去年的罰滯納金以及社保費(fèi)用扣款做到了未交增值稅里2,以前月份有的月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,但是賬里沒做,或是相反的情況3、不管是否繳稅錯(cuò)將每月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,請(qǐng)問這種情況如何調(diào)整?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答

