同學(xué)你好 可以,就是不做預(yù)收賬款,已經(jīng)做了的沒辦法,以后都做其他應(yīng)付款

預(yù)收賬款金額較大,遇到稅務(wù)稽查的時(shí)候?qū)σ荒暌陨系念A(yù)收車款和預(yù)收維修款是要求預(yù)繳稅金的。這個(gè)可否規(guī)避。 如何規(guī)避
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題: 這邊稅務(wù)要求項(xiàng)目工程預(yù)繳要在次月的申報(bào)期才能預(yù)繳,但是總公司又要先預(yù)繳才能開發(fā)票,以前我們是當(dāng)月先去稅局預(yù)繳,然后拿完稅證明到總公司開發(fā)票給發(fā)包方,現(xiàn)在稅務(wù)當(dāng)月工程款不讓預(yù)繳,要等到次月申報(bào)期才能交,總公司 沒有預(yù)繳又不肯先給開票,稅務(wù)說如果是預(yù)收款的話,可以在當(dāng)月預(yù)繳,現(xiàn)在急著開票想知道預(yù)收款和工程款預(yù)繳或者抵減的時(shí)候會(huì)有什么區(qū)別嗎?現(xiàn)在是預(yù)繳時(shí)間對(duì)不上
1,老師您好:我公司是一家中間商賺差價(jià)的交易平臺(tái),對(duì)于預(yù)付賬款,如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?(客人要求先付款再給我們發(fā)貨,金額較大) 2,老師 中間商賺差價(jià)的成本票和收入票都沒有(因?yàn)槎际歉鷤€(gè)人交易) 現(xiàn)在公司做的是內(nèi)賬 如何改善走向外賬?
老師,預(yù)收賬款金額較大,長(zhǎng)時(shí)間掛著,甲方也沒催票。但是有合同能證明這個(gè)收入確實(shí)不是不開票收入,以后也確實(shí)會(huì)開票的。稅務(wù)稽查到預(yù)收賬款有風(fēng)險(xiǎn),還是說預(yù)收賬款也需要申報(bào)不開票收入
老師,建筑裝飾企業(yè),一般納稅人,前兩個(gè)月接了一個(gè)裝修工程收到對(duì)方一筆預(yù)付款項(xiàng)100萬,當(dāng)時(shí)沒有按稅法規(guī)定收到預(yù)收款的時(shí)候預(yù)繳增值稅,本月稅局發(fā)現(xiàn)要求我們更正前兩個(gè)月的申報(bào)表,并繳納滯納金,請(qǐng)問是按多少稅率預(yù)繳呢,直接按9%還是3%,采用一般計(jì)稅方法
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程

