你好不交稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
老師好,小規(guī)模公司月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅額
老師好,小規(guī)模公司的增值稅額月末怎么處理
老師下午好,小規(guī)模增值稅額年末怎么處理
您好,老師!我想問一下小規(guī)模增值稅不用交季度末了該怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師小規(guī)模是這么計(jì)提增值稅嗎 月末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額怎么處理
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
不是不交增值稅,我是問小規(guī)模公司的增值稅稅額年末需要處理嗎
做收入和交稅額的分錄分別是
不交稅按上面的 交稅不處理 次年第一個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
不處理的話累計(jì)的貸方金額就是公司一共交的增值稅稅額吧
你好是的 是這么做的
不需要通過未交增值稅體現(xiàn)
小規(guī)模的很簡單不需要的