您好 購買原材料法人墊付,貸其他應付款科目可以的
老師,你說采購買的原材料,自己代墊款,報銷時用不用走應付帳款,借:原材料 貸:應付帳款-A廠 借:其他應付款-B職工 貸:應付帳款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金,這樣做對么?
老師,你說采購買的原材料,自己代墊款,報銷時用不用走應付帳款,借:原材料 貸:應付帳款-A廠 借:其他應付款-B職工 貸:應付帳款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金,這樣做對么?
借:應付工資(或者借庫存商品) 貸:其他應付款-法人 請問公司購買原材料或者發(fā)放的工資,為什么貸方是貸其他應付款,而不是貸現(xiàn)金或銀行。
老師,購買原材料法人墊付,貸其他應付款科目行嗎?
采購員自己先墊付款購買材料的話,材料已入庫,但他還沒有來報賬,分錄是借原材料貸其他應付款還是貸哪個科目?
請問,25年的領先一步和敲重點在哪里購買?
老師,怎么確認購買方已勾選認證抵扣發(fā)票了。要開紅沖發(fā)票?
交地坪開的發(fā)票要交印花稅嗎
老師你好,我司在24年預收了一張發(fā)票,24年12月入帳了,但是現(xiàn)在結算需要紅沖掉這張發(fā)票,到時候賬務需要怎么處理呢
老師,公司按合伙經(jīng)營分紅,成本費用等需按部門分攤,要怎么建賬呢
老師,零售業(yè),買自己的產(chǎn)品送禮。那可以開回發(fā)票,一邊收回入銷售收入,一邊出費用嗎?
老師,我22年有一筆錢屬于重復入成本了,現(xiàn)在需要沖銷掉,當時的會計分錄是借:合同履約成本-工程施工-勞務費 160000 貸:銀行存款 160000,當時正確的分錄應該是借:應付賬款 160000,貸:銀行存款 160000,現(xiàn)在調(diào)整的話需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?具體調(diào)整的分錄應該是怎么樣的
商業(yè)承兌匯票如何承兌
老師,我申報社保扣費,為什么不同步醫(yī)療啊?北京這邊,怎么解決
老師 這個營業(yè)外收入 需要按一般納稅人計征13個點的增值稅嗎