你好,可以這樣操作。
老師,你說采購買的原材料,自己代墊款,報銷時用不用走應付帳款,借:原材料 貸:應付帳款-A廠 借:其他應付款-B職工 貸:應付帳款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金,這樣做對么?
老師,你說采購買的原材料,自己代墊款,報銷時用不用走應付帳款,借:原材料 貸:應付帳款-A廠 借:其他應付款-B職工 貸:應付帳款 借:其他應付款 貸:現(xiàn)金,這樣做對么?
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時)借:原材料 貸:應付帳款 (使用時) 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 (結(jié)帳時)借:應付帳款 貸:庫存現(xiàn)金
采購員自己先墊付款購買材料的話,材料已入庫,但他還沒有來報賬,分錄是借原材料貸其他應付款還是貸哪個科目?
老師,王老板借員工5萬買鋼材,借:原材料 貸:其他應付款-員工,還款給員工時是楊老板還款,借:其他應付款-員工,貸:其他應付款-楊老板,可以這樣嗎
老師,你好,我想問下,所得稅費用這個科目統(tǒng)計的是當月的應交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄?。?/p>
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當時就搬走了,當時收到了部分款項,因為還差點錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個月都在計提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時折舊的費用在8月份做賬時要怎么處理?8月份計提折舊是不是不能再計提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務就完整了?請老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算???需要申報個稅嗎,如何申報個稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進項抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個稅是每月按累計預交,然后年末按總的報酬金額來計算嘛,要是本月達到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個稅了
麻煩圖片這個老師說下謝謝