借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 這個(gè)寫的怎么是借方 備注貸方負(fù)數(shù) 軟件的貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 做這個(gè)

老師早上好,我們公司是4S店,續(xù)保收益(正數(shù))是:借預(yù)提費(fèi)用-保險(xiǎn)返利貸其他業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問續(xù)保如果是負(fù)數(shù),該怎么做分錄呢?是反方向還是沖減成本呢?又該怎么做分錄呢?謝謝老師
老師,現(xiàn)在有兩種分錄 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)成本 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借其他業(yè)務(wù)收入 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng) 老師,廢料賣出去的錢沖研發(fā),這兩種分錄哪個(gè)好? 第二個(gè)分錄,其他業(yè)務(wù)收入在借方不對(duì)吧,但是有個(gè)老師說這樣做,我覺得取數(shù)的時(shí)候,這筆收入就沖了
老師,今年付給個(gè)人入到其他業(yè)務(wù)成本的,對(duì)方不開票,協(xié)商后要退回10萬,退回時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本。如果月底退不回,我可不可以借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)成本,等他退回的時(shí)候在把其他應(yīng)收款沖了。這樣可以嗎?
2月份分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000 預(yù)付賬款-李某 1500 貸:微信支付 3500 3月份,改為公賬付3300,對(duì)方退回3300老板自用,能這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款-老板3300 貸:公戶 3300
老師首先顧客退回兩個(gè)商品,我給顧客反貨款了分錄是借:銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 其中一個(gè)商品報(bào)損了是借營業(yè)外支出貸庫存商品 另一個(gè)是反回廠家了,廠家給我們返回了這個(gè)商品的貨款借應(yīng)收賬款貸庫存商品 借銀行存款貸應(yīng)收賬款對(duì)嗎
老師,做分錄的時(shí)候, 借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 貸 微信支付 退回了80 借方 微信收入80 貸方 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利--80(借方負(fù)數(shù))對(duì)嗎
公司找了幾個(gè)兼職,是通過一個(gè)個(gè)人中介找的,他只接受微信轉(zhuǎn)賬,也不給我們開發(fā)票,請(qǐng)問這個(gè)錢怎么入賬呢?每天固定4個(gè)兼職320元,一個(gè)月8000多,每天來的人不固定,也沒法報(bào)個(gè)稅
老師你好,公司如果那廢渣生產(chǎn)原材料在加工成庫存商品需要繳納什么稅
請(qǐng)問:付評(píng)估專家住宿費(fèi),去哪個(gè)科目,公司接個(gè)評(píng)估項(xiàng)目,請(qǐng)專家來評(píng)估。
老師你好,我在管家婆財(cái)貿(mào)雙全先錄采購產(chǎn)品錄入的含稅價(jià)格未付款,月底收到供應(yīng)商增值稅專票還是未付款怎樣入賬
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?


借 其他業(yè)務(wù)收入/保險(xiǎn)返利---100(貸方負(fù)數(shù)) 以前的會(huì)計(jì)就是這么做的,我到現(xiàn)在也不明白啥意思