您好,是哪方面的營業(yè)外收入了?
老師,小微企業(yè)(餐飲業(yè))一般納稅人,增值稅免稅,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,需要把免征的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入嗎
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒有達(dá)到起征點(diǎn),所以免征增值稅,那這個(gè)增值稅免征的要放在營業(yè)外收入嗎?
從事農(nóng)業(yè)企業(yè)的一般納稅人將免征的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)這部分收入需要征收所得稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人免征增值稅是要記入營業(yè)外收入嗎?是按這個(gè)紅框這個(gè)金額記嗎?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶小規(guī)模納稅人減免1%增值稅,季度未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅,這個(gè)1點(diǎn)增值稅是計(jì)其營業(yè)外收入,申報(bào)經(jīng)營所得是按收入報(bào)嗎
老師,你好,我想問下,所得稅費(fèi)用這個(gè)科目統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的應(yīng)交所得稅金額嗎?
老師,我們公司賣紅酒的,經(jīng)常發(fā)快遞,這次買了一千元的紙箱怎么做分錄???
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師:一固定資產(chǎn)原值為17590元,已折舊14775.6元,凈殘值為1759元,凈值是2814.4元?,F(xiàn)把此固定資產(chǎn)處理,賣了1500元。那么,這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄?共需要寫幾筆業(yè)務(wù)就完整了?請(qǐng)老師指教!
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償怎么計(jì)算???需要申報(bào)個(gè)稅嗎,如何申報(bào)個(gè)稅
現(xiàn)在有電子發(fā)票了是不是進(jìn)項(xiàng)抵扣可以不用打印出來留底了呀?
老師,通行費(fèi)是專票和普票都可以低嗎?要填在A欄,還是9b
個(gè)稅是每月按累計(jì)預(yù)交,然后年末按總的報(bào)酬金額來計(jì)算嘛,要是本月達(dá)到了14.4萬元,那我下月工資是不是要按20%來繳納個(gè)稅了
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
Fob出口 ? 按美元提前收取墊付運(yùn)費(fèi) ? ?實(shí)際發(fā)生,少支付了幾千塊 ?但是這筆多收的也不需要退了 ? 多收部分計(jì)入營業(yè)外收入嗎 ?需要計(jì)征13個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
若企業(yè)僅作為代理人代收運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)付給第三方(如船公司),且未從中獲利,則不屬于增值稅應(yīng)稅行為,無需繳納13%稅款
若合同未明確約定運(yùn)費(fèi)由客戶承擔(dān),或企業(yè)實(shí)際保留了多收部分作為利潤,則需按內(nèi)銷收入繳納增值稅