你好,企業(yè)稅負(fù)率=納稅金額/收入*100% 用企業(yè)稅負(fù)率與當(dāng)?shù)囟惥謪⒖级愗?fù)率比較,就知道是高了還是低了
老師:請(qǐng)問(wèn)東莞地區(qū),2020年的企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少適合?每季度預(yù)繳的稅負(fù)是多少適合?如何掌控?每年匯清時(shí),需要調(diào)整多少適合呢?
老師,我們是一般納稅人高新企業(yè),如果一個(gè)月開(kāi)了13%稅率和6%稅率的發(fā)票,稅負(fù)率是多少?
老師,新入一家公司如何判斷企業(yè)稅負(fù)是多少?如何看當(dāng)年稅負(fù)是高還是低
老師好,新設(shè)立公司,如何判斷適用哪一種會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局監(jiān)控企業(yè)稅負(fù)太高或者太低是以年嗎?比如增值稅是和每個(gè)月的收入比還是看整年的增值稅稅額和整年的收入比
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒(méi)有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開(kāi)了發(fā)票16500元,公司沒(méi)有開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問(wèn)像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
在哪里可以找到當(dāng)?shù)亟值揽?局稅負(fù)率
你好,需要去當(dāng)?shù)囟惥肿稍儾胖赖?
這種是公開(kāi)的嗎,問(wèn)稅局是正常流程嗎
你好,一般不公開(kāi),有需要可以問(wèn)稅局
看企業(yè)所得稅申報(bào)表是不是可以看出我們實(shí)際稅負(fù)率
你好,看企業(yè)所得稅申報(bào)表,可以看出所得稅的實(shí)際稅負(fù)率?
我現(xiàn)在在看,沒(méi)有找到
你好,看企業(yè)所得稅申報(bào)表,可以看出所得稅的實(shí)際稅負(fù)率? 企業(yè)稅負(fù)率=納稅金額/收入*100%
是不是用第 12 欄除第 1 欄
你好,不是。 所得稅稅負(fù)率,是按減免之后實(shí)際的納稅金額計(jì)算?
那是用16欄除以1欄嗎
你好,也不是16欄 而是(16欄%2B14欄)/第一欄 所得稅稅負(fù)率=減免之后實(shí)際的納稅金額/收入*100%
(第16欄是代表本期實(shí)際應(yīng)納所得稅額+第14欄本年已繳累積稅額/) 第一欄 = 本年的稅負(fù)率 ,是這樣理解嗎
(第16欄是代表本期實(shí)際應(yīng)納所得稅額+第14欄本年已繳累積稅額)/ 第一欄 = 本年的稅負(fù)率 ,是這樣理解嗎
你好,是的,分子的式子是加號(hào)
(14欄 + 16欄)/ 1欄 = 本年稅負(fù)率 這樣是嗎? 那我現(xiàn)在看7-9月的申報(bào)表 ,本年虧損,14和16欄都是0
你好,是的,是這樣的
我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好,所得稅稅負(fù)率的計(jì)算,與你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則無(wú)關(guān)的