不可以 購買方得開紅字信息表才行。
購買方已抵扣的發(fā)票,銷售方可以直接開紅字嗎
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了,購買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購買方嗎
已抵扣的發(fā)票,是不是需要購買方填信息表讓銷售方開紅字發(fā)票,未抵扣的發(fā)票則可以讓銷售方直接紅沖發(fā)票
您好,發(fā)票已抵扣,購買方填完紅字信息表,我直接開具紅字發(fā)票就可以嗎?
購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票,我們銷售方怎樣可以開紅字發(fā)票?
,請教您個工作中的問題,公司只有兩個股東,而且是父子關(guān)系,現(xiàn)在把父親的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給兒子,都需要交哪些稅?注冊資本已全部實繳,賬面有未分配利潤。
老師,有個項目注冊了分公司,前期開票是小規(guī)模的,后面一般納稅人開票,現(xiàn)在業(yè)主要求我們小規(guī)模的8個點返還她們,搞不明白了[裂開]
老師,請問:首次購買設(shè)備隨設(shè)備一起購買的保險費及相關(guān)手續(xù)費計入什么科目?
老師 出口企業(yè)收到的貨款是人民幣可以申請退稅嗎
老師 可以介紹下一般納稅人出口的流程稅率政策這些嗎
老師你好就是單位個人債務(wù)債權(quán)轉(zhuǎn)出,150000這個要不要交個人所得稅,就是單位欠小李的錢寫了債權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)給小王了
請問收到稅務(wù)局信息,要求更正企業(yè)所得稅A表與利潤表年度累計數(shù)不符,更正后發(fā)現(xiàn)1季度的A表填寫錯誤了,現(xiàn)在只能更正2季度的,1季度的線上不能更正,請問這個數(shù)據(jù)是自動帶過來嗎?1季度還需要去稅務(wù)局更正嗎?
老師好,法人在幾個公司發(fā)工資,之前五個月總共發(fā)了4萬,計劃這后期按照3個點的稅率交個人所得稅,那后期法人每月在幾個公司發(fā)工資合計不超36000,還是一年36000*12=432000減去前面發(fā)的40000,(432000-40000)/7=56000,按56000這個數(shù)發(fā)呢?
老師,我在更正2024年的所得稅匯繳,利潤總額提示這個,詳見圖片,但是2024年的四季度所得稅申報表是不是不能更正了?
老師,你好,公司采購了1張價值1400的辦公桌和1個價值2399的冰箱需要入固定資產(chǎn)嗎?
沒有抵扣,可以銷售方可以直接開嗎
銷售方開紅字信息表,然后再開負數(shù)發(fā)票。
哦哦,有抵扣是購買開紅字信息表,沒抵扣是銷售方開信息表,是這樣嗎
你好 對的,是這么理解的。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。