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老師好,法人在幾個公司發(fā)工資,之前五個月總共發(fā)了4萬,計劃這后期按照3個點(diǎn)的稅率交個人所得稅,那后期法人每月在幾個公司發(fā)工資合計不超36000,還是一年36000*12=432000減去前面發(fā)的40000,(432000-40000)/7=56000,按56000這個數(shù)發(fā)呢?

2025-07-30 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-30 18:06

所有的企業(yè)應(yīng)納稅所得額不能超過36,000預(yù)繳的時候只能在一個地方抵扣5000,如果多個地方抵扣5000的話是5800會發(fā)短信通知的

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快賬用戶5624 追問 2025-07-30 18:14

我的意思是36000是按月算的,還是按年36000??12432000,比如前五個月發(fā)了32000,后七個月可以發(fā)40萬,還是可以發(fā)36000??7252000呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 18:16

按年 全年累計 不能

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快賬用戶5624 追問 2025-07-30 18:21

比如前五個月發(fā)了32000,后七個月可以發(fā)40萬,還是可以發(fā)36000??7252000呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 18:23

發(fā)40也不對啊 40萬怎么能有這么多 432000-60000 應(yīng)納稅所得額是這些要超過了36,000 沒有其他的扣除最多96000 96000-60000

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快賬用戶5624 追問 2025-07-30 18:28

意思是匯算的時候,每年減去6萬再減去專項附加扣除數(shù),金額在36000之內(nèi)就按三個點(diǎn)交個稅,是這么理解嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-30 18:28

是的 對的 是這個意思

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快賬用戶5624 追問 2025-07-30 18:33

每月個稅也是按這個稅率表算嗎,我現(xiàn)在每月幾個公司合計工資數(shù)減去專項附加數(shù)不超過36000,如果每月已經(jīng)交個稅了,那匯算的時候還是按全年工資數(shù)減去6萬減去專項附加扣除數(shù),這么計算補(bǔ)交個稅嗎?

每月個稅也是按這個稅率表算嗎,我現(xiàn)在每月幾個公司合計工資數(shù)減去專項附加數(shù)不超過36000,如果每月已經(jīng)交個稅了,那匯算的時候還是按全年工資數(shù)減去6萬減去專項附加扣除數(shù),這么計算補(bǔ)交個稅嗎?
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齊紅老師 解答 2025-07-30 18:37

2019年開始,他就一到本月份的收入來計算個稅,這個是年稅率表, 要不能有這么高的應(yīng)納稅所得額

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齊紅老師 解答 2025-07-30 18:37

后天可以申報個稅,你去填寫400,000的收入,試一下他的稅率是多少吧

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快賬用戶5624 追問 2025-07-31 00:26

比如每月發(fā)40000,按三個點(diǎn)交稅,一年發(fā)480000,匯算的時候減去60000減去專項附加扣除36000,剩余3840000,按384000這個區(qū)間的稅率補(bǔ)交個稅,是這么理解嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 06:49

不是 第一個月40000-5000)*3% 第二個月80000-10000)*10%-2520-第一個預(yù)繳

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快賬用戶5624 追問 2025-07-31 07:27

老師好,我現(xiàn)在實際的情況是1到5月份法人在三個公司報個稅,一個報500,一個報3000,一個報4800,專項附加扣除是3000,現(xiàn)在老板讓按三個點(diǎn)交個稅,多申報點(diǎn)個稅做成本,我現(xiàn)在每月該給老板發(fā)多少工資合適呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-31 07:31

專項附加扣除在哪個企業(yè)底褲?還有累計扣除費(fèi)用一個月只能是在一個地方的抵扣5000 也就是如果你是第二個公司抵扣3000、第二個公司不用需要個稅個 第一個公司500×3%,每個月就這些 第三個公司7500 每個月這些工資 按3%繳納

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所有的企業(yè)應(yīng)納稅所得額不能超過36,000預(yù)繳的時候只能在一個地方抵扣5000,如果多個地方抵扣5000的話是5800會發(fā)短信通知的
2025-07-30
你好;你預(yù)扣預(yù)交的時候; 你自己計算; 比如?? 工資個稅預(yù)扣預(yù)繳計算公式 當(dāng)月個稅 = (累計收入 - 累計五險一金 - 累計專項附加扣除 - 累計減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計稅前工資收入 - 累計五險一金(個人繳納部分) - 累計專項附加扣除 - 累計減除費(fèi)用 累計應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計應(yīng)納稅額-累計已繳納稅額 累計減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
2023-05-19
你好,可以那樣操作的哈
2025-05-20
您好,這些專項附加扣除都是稅務(wù)允許的,所以這么做是沒有風(fēng)險的。
2024-07-09
您好,這個還是去更正申報,謝謝
2021-04-11
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