您好,銷售方直接紅沖就可以
你好,銷售方 開給 購買方發(fā)票,購買方已認(rèn)證,現(xiàn)在購買方說開錯(cuò) 要重新開票,但是購買方自己開了個(gè)紅沖發(fā)票給銷售方,這是為什么?不是銷售方開紅沖嗎
我咨詢一下 跨月后購買方專票發(fā)票才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了發(fā)票 要求銷售方重新開發(fā)票 那銷售方紅沖發(fā)票后重新開給他是吧 那原始發(fā)票要不要 收回? 紅沖的發(fā)票(紅字發(fā)票)要不要給購買方?
老師,請(qǐng)問我是銷售方,然后購買方要紅沖前幾個(gè)月我們開具的專用發(fā)票,購買方已抵扣發(fā)票,我作為銷售方需要做什么工作?另外購買方需要給我什么資料?
我們是銷售方,我們開給購買方的發(fā)票,購買方已經(jīng)認(rèn)證,購買方已經(jīng)讓沖紅發(fā)票,我們銷售方也開具了紅字發(fā)票,我們開具的紅字發(fā)票需要郵寄給購買方嗎
老師,我方銷售方,跨月紅沖的發(fā)票需要寄給購買方嗎?購買方已抵扣?
員工工資表做6820,實(shí)際發(fā)8000,分兩筆從賬戶轉(zhuǎn)出,多發(fā)的1180稅務(wù)會(huì)怎么定性
方案比選這一塊兒我和標(biāo)答有小數(shù)點(diǎn)的差異,導(dǎo)致最后算出來的凈現(xiàn)值差了蠻多,這考試算我對(duì)嗎?
報(bào)關(guān)單上第一計(jì)量單位和單價(jià)單位不一致會(huì)影響退稅嗎?
老師。如果一個(gè)企業(yè)有好幾個(gè)固定資產(chǎn),怎么知道每個(gè)固定資產(chǎn)的折舊金額,都放在一起了的假設(shè)?
這題,現(xiàn)值指數(shù)大于1肯定也大于0啊,怎么還把B排除了?
雙定戶,稅局發(fā)消息說增值稅申報(bào)和個(gè)稅對(duì)不上,可是沒有報(bào)過個(gè)稅,這是怎么回事呢,要怎么解決呢
工資計(jì)提和實(shí)際申報(bào)工資不一致可以嗎?
個(gè)人可以帶外部賬嗎?
老師,借:銀行存款2100 貸:其他業(yè)務(wù)收入 2100 借其他業(yè)務(wù)成本 2150 貸 投房 2150 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 100 貸:其他業(yè)務(wù)成本 100,借其他綜合收益200 貸其他業(yè)務(wù)成本200,我這一筆業(yè)務(wù)有多少利潤
老師,明天一早能報(bào)稅嗎
購買方入賬了,銷售方也可以直接紅沖重開嗎
是的,可以的,直接紅沖就可以
老師,如果開具專票購買方已抵扣入賬,現(xiàn)在要部分沖紅或者全部沖紅重新開票,是不是需要購買方錄入并提交紅字發(fā)票信息,銷售方直接確認(rèn)紅字發(fā)票就開出來了
是的是的,就是這樣的,專票是這樣的
部分沖紅才需要購買方(銷售方)發(fā)起紅字發(fā)票信息表吧,銷售方(購買方)確認(rèn)就可以了吧,全部沖紅重開銷售方直接操作就行了
老師是這樣嗎
只要認(rèn)證了,都要開紅字信息表的
明白了,購買方收到的普票入賬了,銷售方可以直接沖紅重開, 購買方收到的專票已抵扣認(rèn)證了,部分沖紅或者全部沖紅重開,就要雙方任意一方發(fā)起紅字信息表,另一方確認(rèn)(這個(gè)最好的購買方發(fā)起,銷售方確認(rèn)紅字發(fā)票就開出來了對(duì)吧)
如果開具專票,購買方?jīng)]有抵扣入賬,銷售方就可以直接沖紅或者沖紅重開對(duì)吧
是的,是的,沒有抵扣,可以直接紅沖
好的謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)