你好,1季度也是可以更正的
老師你好,我想請(qǐng)問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
請(qǐng)問22年的11月增值稅申報(bào)有誤,更正后22年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表也需要更正嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因?yàn)橘~上是在本年度做了未分配利潤(rùn)調(diào)整
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對(duì)方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價(jià)值是15156.25(原值3萬。累計(jì)折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)公司(小規(guī)模)23年1季度的增值稅申報(bào)存在疑點(diǎn),具體是應(yīng)納稅減證額存在錯(cuò)誤,現(xiàn)在要更正申報(bào),還要退稅,請(qǐng)問是更正一季度就可以了么,還要不要更正2至4季度報(bào)表(本年累計(jì)數(shù))
本年第一季度數(shù)據(jù)有改動(dòng),但是我核對(duì)了營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,還是有利潤(rùn)總額不變?,F(xiàn)在準(zhǔn)備填報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅。請(qǐng)問我需要更正第一季度報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎
老師,我問你查看我剛更正的24年的財(cái)報(bào)
你好老師,我們當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)是4306元,員工工資都比這個(gè)多,想請(qǐng)問老師,如果可以調(diào)整了按這個(gè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)工資,正常買社保,和少那部分用什么形式支付
出口貨物剩余幾十美元公司不收取了,這部分怎么記賬
請(qǐng)問22年23年24年,分別年均營(yíng)業(yè)額,年均利潤(rùn)率,年均資產(chǎn)負(fù)載率是多少?
老師,開具的普票,購買方已入賬,需要購買方做什么,銷售方才能沖紅重開
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,應(yīng)該怎么處理報(bào)稅和做賬啊?
通行費(fèi)的發(fā)票能抵扣嗎?
老師,普票購買方已入賬,需要購買方做什么,銷售方才能給他沖紅重開
老師 公司入駐園區(qū)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 園區(qū)的一些稅費(fèi)優(yōu)惠有政策文件支撐嗎
返利返的是貨物 實(shí)際沒有收到款項(xiàng) 那為什么要開負(fù)數(shù)發(fā)票 比如本來之前的應(yīng)收是1200元 返貨的是價(jià)值是200元 但是這期貨是返利送的 沒收到錢 我這邊開負(fù)數(shù)發(fā)票 不是沖減了應(yīng)收了嗎 實(shí)際應(yīng)收是1200元 這邊開負(fù)數(shù)變成了應(yīng)收1000了
1季度更正顯示本期以后還存在申報(bào)信息,不允許更正或作廢本納稅期申報(bào)
那就更正以后期間逐期更正
意思是一季度不需要單獨(dú)去稅務(wù)局變更了吧
是的,電子稅務(wù)局就可以更正