您好 您要承擔(dān)一定的稅費(fèi) 3.36%
你好,我們稅費(fèi)種核定的稅費(fèi)種,里面有這兩個(gè)印花稅是什么意思?是兩個(gè)都需要繳納嘛?我們和甲方簽訂得有施工建筑合同,和銷售方簽訂的有材料采購合同,兩個(gè)都需要繳納嘛?
老師,我們合同簽訂13個(gè)點(diǎn),但是實(shí)際開3個(gè)點(diǎn),對方要求我們補(bǔ)稅款,這種情況我們應(yīng)該怎么操作好,我是小規(guī)模納稅人
老師。我們是小規(guī)模納稅人,跟購買方簽訂的合同里有這個(gè)款項(xiàng)是什么意思?
老師,我們是一般納稅人和小規(guī)模兩個(gè)公司,我們用小規(guī)模公司繳納的社保,一般納稅人發(fā)的工資,這跟員工簽訂合同,怎么簽訂呢?簽訂哪個(gè)公司呢?
和對方公司一般納稅人簽訂合同了,對方開具增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在想作廢這家公司的購銷合同,而重新簽訂也是這家公司的小規(guī)模納稅人的公司的,請問老師有什么合理的理由跟對方公司說呢?
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動,比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈送的加濕器市場價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
為什么需要我們承擔(dān)一部分稅費(fèi)?我們在開具發(fā)票時(shí)候不是也要繳納增值稅和附加稅了嗎,這個(gè)合同條款是不是有點(diǎn)不合理
對方合同價(jià)格是按6%稅點(diǎn)提供的還是3%呢? 比如100的不含稅金額 合同是103還是106
我們合同簽訂時(shí)候沒有價(jià)稅分離,就是總價(jià)
那談的時(shí)候有么有談到發(fā)票稅率
也沒有,就談了個(gè)總價(jià)
那您合同簽訂了 就認(rèn)為您認(rèn)可了 就要按照合同來
如果合同沒簽訂是不是其實(shí)沒有理由讓我們承擔(dān)這一部分的稅費(fèi)?
那當(dāng)然 合同沒有注明 肯定可以承擔(dān)
那當(dāng)然 合同沒有注明 肯定可以不承擔(dān)
那如果按照這個(gè)條款,比如我們合同價(jià)是10萬,開具的是1%稅率的普票,實(shí)際開票金額應(yīng)該怎么計(jì)算?
合同上要求3% 對方應(yīng)該不會接受1%的 開了 還要補(bǔ)5.6%的稅點(diǎn)
1000000*(1-5%*(1+12%))=94400,開票金額94400這樣對嗎?
您開票金額是一樣的啊 只是稅額不一樣了 您要補(bǔ)水
您開票金額是一樣的啊 只是稅額不一樣了 您要補(bǔ)稅
對方讓我們按這個(gè)公式計(jì)算開票額,說5%和12%是他們上交的增值稅和附加稅,這樣計(jì)算對嗎?
這樣開具后 還要承擔(dān)稅點(diǎn)么
不用再承擔(dān)稅點(diǎn)了,就是本來我們合同金額是10萬,但是這樣計(jì)算后變成我們收到金額只有94400。那我們是不是還要按照這個(gè)94400自己再繳納增值稅和附加稅?
跟我前面算的一樣的100000*(1-0.056)=94400 是還要按照這個(gè)94400自己再繳納增值稅和附加稅
另外老師我還是不是很理解,為什么對方會有這個(gè)條款,是因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人1%稅點(diǎn),他們需要6%稅點(diǎn)嗎?能不能幫我解釋清楚一點(diǎn)謝謝
是的 對方要求6%稅率發(fā)票 可以多抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 如果不能提供就要求乙方承擔(dān)對應(yīng)稅點(diǎn)