關(guān)稅等于4200000*50% 貨款就是4200000
從國(guó)外進(jìn)口1000千克白酒。關(guān)稅完稅價(jià)格4200000元,關(guān)稅稅率為50%,貨款已付。請(qǐng)寫出會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算具體貨款,和進(jìn)口關(guān)稅
2019年9月8日,進(jìn)口貨物一批,關(guān)稅完稅價(jià)格100000美元,進(jìn)口關(guān)稅稅率10%。增值稅稅率13%,進(jìn)口當(dāng)日的人民幣外匯牌價(jià)中間價(jià)100USD=630RMB。貨款與稅款已用銀行存款支付,取得海關(guān)增值稅專用繳款書一份。的會(huì)計(jì)分錄
老師請(qǐng)求指導(dǎo)某外貿(mào)進(jìn)出口公司自營(yíng)進(jìn)口材料一批,到岸價(jià)格為人民幣40萬(wàn)元,貨款已支付;進(jìn)口 關(guān)稅稅率為50%,計(jì)算應(yīng)交進(jìn)口關(guān)稅,出具相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
某進(jìn)口公司為一般納稅人,2019年6月從國(guó)外進(jìn)口一批(非應(yīng)稅消費(fèi)品),關(guān)稅完稅價(jià)格100000元,關(guān)稅稅率15%,貨物已驗(yàn)收入庫(kù),貨款尚未支付。請(qǐng)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額并做出會(huì)計(jì)分錄
某外貿(mào)公司從日本進(jìn)口化妝品1000套,海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格為每套95元,關(guān)稅稅率為50%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為15%,當(dāng)期交納通關(guān)驗(yàn)貨入庫(kù)計(jì)算,該外貿(mào)公司進(jìn)口該批化妝品應(yīng)繳納的關(guān)稅,增值稅,消費(fèi)稅,并初級(jí)會(huì)計(jì)分錄
免退稅適用于幾乎沒(méi)有內(nèi)銷的企業(yè)嗎?
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師,賓館主營(yíng)業(yè)務(wù)是住宿,有印花稅嗎
我們財(cái)務(wù)審計(jì)的費(fèi)用放:管理費(fèi)用_審計(jì)費(fèi) 嗎?
老師外貿(mào)企業(yè)出口推退稅營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更經(jīng)營(yíng)地址了,之前的電子口岸卡地址怎么變更新的地址。
老師請(qǐng)問(wèn),廠里的車間消防工程折舊年限是幾年?
這個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,賣紙殼收入4129.65元,調(diào)整增值稅-0.01元。我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)稅銷售額應(yīng)該填4129.65還是4129.64?
老師:中級(jí)經(jīng)濟(jì)法保險(xiǎn)糾紛訴訟管轄的具體內(nèi)容有哪些?
老師,企業(yè)在2024年度購(gòu)進(jìn)一批或許,當(dāng)年全部出售,在2025年2月份取得發(fā)票,這個(gè)企業(yè)所得稅在2024及2025年度怎么處理?
老師,簽了租車協(xié)議,除了每年要支付租車費(fèi),我們公司還需要承擔(dān)租賃車輛的加油費(fèi),過(guò)路過(guò)橋費(fèi),車輛年檢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
白酒不是復(fù)合計(jì)征嗎,那關(guān)稅也可以直接乘?
復(fù)合計(jì)征那是消費(fèi)稅,不影響關(guān)稅金額呀
那會(huì)計(jì)分錄咋做啊
借庫(kù)存商品 貸銀行存款
不需要算增值稅,消費(fèi)稅之類的嗎
你題目并沒(méi)有寫是什么納稅人,也沒(méi)用要求計(jì)算這兩個(gè)
是一般納稅人,現(xiàn)在我想問(wèn)下,進(jìn)口貨物的增值稅不計(jì)入產(chǎn)品的成本是嗎
進(jìn)口貨物的增值稅不計(jì)入產(chǎn)品的成本,借應(yīng)交稅費(fèi)