你好同學(xué),進口商品應(yīng)繳納關(guān)稅=40*50%=20萬元,分錄是: 借:原材料 20萬元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交關(guān)稅 20萬元 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交關(guān)稅 20萬元 貸:銀行存款 20萬元

老師請求指導(dǎo)某外貿(mào)進出口公司自營進口材料一批,到岸價格為人民幣40萬元,貨款已支付;進口 關(guān)稅稅率為50%,計算應(yīng)交進口關(guān)稅,出具相關(guān)的會計分錄。
甲外貿(mào)公司8月份空運進口一批消費品,實際成交價格(貨價)60萬美元,未含從境外起運地至境內(nèi)口岸運費6萬美元,保險費不確定。另外,此公司購進A產(chǎn)品一批,現(xiàn)全部出口,從內(nèi)地口岸運到出境口岸運費6萬元,出境口岸成交價格1600萬元(含支付給國外傭金8萬元)。假設(shè)消費稅率為5%,進口關(guān)稅稅率10%,出口關(guān)稅稅率30%人民幣對美元匯率為1∶7。要求:計算該公司8月份在進出口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的各種關(guān)稅,并作相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2、甲外貿(mào)公司8月份空運進口一批消費品,實際成交價格(貨價)60萬美元,未含從境外超運地至境內(nèi)口岸運費6萬美元,保險費不確定。另外,此公司購進A產(chǎn)品一批,現(xiàn)全部出口,從內(nèi)地口岸到出境口岸運費6萬元,出境口岸成交價格1600萬元(含支付給國外傭金8萬元)。假設(shè)消費稅率為5%,進口關(guān)稅稅率10%,出口關(guān)稅稅率30%,人民幣對美元匯率為1:7。要求:計算該公司8月份在進出口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的各種關(guān)稅,并作相應(yīng)的賬務(wù)處理。
景榮貿(mào)易公司報關(guān)進口貨物一批,貨物價格為200000元,支付國外運費20000元,保險費7200元,進口關(guān)稅稅率為20%。要求:計算進口該批貨物繳納的關(guān)稅并進行相應(yīng)的會計處理。
1.某公司進口一批貨物,成交價格總價為CIF境內(nèi)某口岸365000美元。適用匯率為1美元三人民幣6.8元,該商品適用的進口關(guān)稅稅率為15%,試計算該公司應(yīng)納的關(guān)稅。 2.某公司進口一批貨物,成交價格總價為CIF境內(nèi)某口岸15000.00美元。適用匯率為1美元=人民幣6.35元,該商品適用的進口關(guān)稅稅率為15%,增值稅稅率為16%,消費稅稅率為10%,試計算該公司應(yīng)納的稅款。 3.浙江方興進出口有限公司進口一批電視顯像管。CIF總價為65500歐元。查詢到的相關(guān)信息如下:適用普通稅率40%,協(xié)定稅率為1 2%,歐元匯率為8.90,增值稅稅率17%,消費稅稅率5%。請計算關(guān)稅、增值稅、消費稅、稅費總額。 4.某公司進口貨物一批,經(jīng)海關(guān)審核其成交價格為CIF境內(nèi)某口岸1200.00美元,其適用中壓銀行的外匯折算價為1美元=人民幣6.2元,折合人民幣為7440.00元。已知該批貨物的關(guān)稅稅率為10%,消費稅稅率為5%,增值稅稅率為16%?,F(xiàn)請計算應(yīng)征增值稅稅額。
請問我們的客戶稅務(wù)發(fā)函調(diào)過來,我們這的稅務(wù)又函調(diào)了我們上游的加工廠,由于加工廠已經(jīng)不營業(yè)(沒人提交資料),又沒注銷,導(dǎo)致回涵異常,這種情況會影響我們的納稅人等級嗎?
我想在這個平臺查下發(fā)票,這個票據(jù)代碼在哪兒?現(xiàn)在電子發(fā)票只有發(fā)票號碼呀
老師,企業(yè)稅務(wù)部門罰沒收入計入什么科目,營業(yè)外支出嗎
2018年有筆營業(yè)外支出,2025年收回??梢詻_減2025的營業(yè)外支出嗎?
小規(guī)模納稅人可以給甲方開具3%的建筑安裝服務(wù)專票嗎?對于甲方來說收到3%的專票有問題嗎?合規(guī)嗎?
老師好,開發(fā)票給抖音公司的平臺補貼,做什么科目?
老師們下午好。請教個問題。 我公司10月出口一單。成交方式CIF。報關(guān)單上運費,保費都有填寫數(shù)據(jù)。單子下半部分商品欄所以商品價格合計數(shù)單純就是商品本身的價格,沒有加上運保費。 也就是說報關(guān)單信息做錯了,成立方式CIF,商品價格只填FOB價格。 那現(xiàn)在是需要主動去找海關(guān)修改商品價格嗎? 假如不改報關(guān)單的話,我發(fā)票怎么開呢,報關(guān)單商品價格已經(jīng)是錯誤的了,該加上沒包含運保費,我沒法用這價格扣除運保費來確認收入???
如果該企業(yè)的在職人工超過30人,該怎么計算殘疾人就業(yè)保障金呢
車位費一年2400怎么分攤,會計分錄怎么寫,是老板個人支付的
一般納稅人開專票或者普票都是13個點嗎
出版社為某作家出版一部專著,支付稿酬20000元,出版社將其計入“圖書成本”,并代扣代繳了個人所得稅。計算出版社應(yīng)代扣代繳的個人所得稅,并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。請問老師怎么解
借 主營業(yè)務(wù)成本16800 應(yīng)交稅費 個人所得稅3200 貸 銀漢存款20000
同學(xué)剛剛有誤,分錄應(yīng)該是 借:主營業(yè)務(wù)成本20000 貸:應(yīng)付賬款20000 借:應(yīng)付賬款20000 貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交個人所得稅 3200 銀行存款16800