您好,如果4129.65元本身已經(jīng)是不含稅收入,那就直接填4129.65元。至于調(diào)整增值稅的-0.01元,這只是對(duì)之前稅額的修正,不影響銷售額的計(jì)算,所以不用管它
公司做農(nóng)資,符合小微企業(yè),免征增值稅,那我填申報(bào)表這個(gè)收入是填小微企業(yè)免稅銷售額還是填其他免稅銷售額然后填免稅明細(xì)表
老師,我們是醫(yī)療服務(wù)免增值稅的,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào),需要填寫(xiě)開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫(xiě)到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師,10月份繳納增值稅的時(shí)候系統(tǒng)比賬面計(jì)提的增值稅多了0.01,我10月補(bǔ)提了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,結(jié)果現(xiàn)在賬面的總收入比增值稅申報(bào)表的總收入少0.01,這個(gè)怎么調(diào)一下?是不是10月補(bǔ)提的這筆分錄不合適
#提問(wèn)#老師申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)稅貨物銷售額包含其他業(yè)務(wù)收入這部分嗎還是只是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額?
23年做了一筆, 借:其他業(yè)務(wù)收入99869. 貨:應(yīng)收賬款90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869 24年發(fā)現(xiàn)這筆分錄是錯(cuò)的,正確的應(yīng)該是 借:應(yīng)收賬款99869 貸。其他業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn)。 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869 已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整? 我這樣做對(duì)嗎? 借:其他業(yè)務(wù)收入-99869. 貨:應(yīng)收賬款 -90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 -9869 借:應(yīng)收賬款 99869 貸:以前年度損益調(diào)整 90000 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 9869
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊10000元,其中車(chē)間設(shè)備折舊6000元,行政管理部門(mén)折舊4000元。會(huì)計(jì)分錄可以寫(xiě):借:制造費(fèi)用~折舊費(fèi)6000 借:管理費(fèi)用:4000 貸:累計(jì)折舊~10000
老師,安徽省公司給員工交社保的操作流程是怎樣的,需要用到哪幾個(gè)網(wǎng)站?
房租攤銷時(shí)一定要借記管理費(fèi)用嗎,可以記別的費(fèi)用嗎
一般納稅人能否在使用一般計(jì)稅方法時(shí),對(duì)某個(gè)項(xiàng)目申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)具3% 發(fā)票?屬于建筑服務(wù),以清包工方式提供的建筑服務(wù)(施工方不采購(gòu)建筑工程所需的材料或只采購(gòu)輔助材料,并收取人工費(fèi)、管理費(fèi)或者其他費(fèi)用)
老師,企業(yè)法人和股東在自己公司報(bào)工資,可以辦理靈活就業(yè)交社保嗎?
老師,我們是賓館,日常收現(xiàn)金很少,一周能收不到1000元,收的現(xiàn)金要存到公戶嗎?從銀行支取備用金每次要取多少?
購(gòu)買(mǎi)兩年的財(cái)務(wù)軟件可以計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)嗎
老師,接手一家公司的報(bào)稅,他們之前的報(bào)稅是交給外帳的,現(xiàn)在我來(lái)報(bào)的話,用我的電腦是不是看不到外帳之前保過(guò)的稅呀?還有個(gè)人所得稅app上沒(méi)有備份的話也是沒(méi)有數(shù)據(jù)的對(duì)吧
老師,沒(méi)有給年金現(xiàn)值系數(shù)是怎么算的啊,昨天不是考了這個(gè)嘛,我今天考試,我怕今天也是不給系數(shù)[捂臉]
老師,同一控股下的兩個(gè)子公司合并,假如合并日為7月31日.合并時(shí)合并方利潤(rùn)表7月有成本結(jié)余到8月的數(shù)據(jù),這個(gè)合并時(shí)這數(shù)據(jù)是不是也要加上去
對(duì)之前增值稅稅額的修正應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目合適?
您好,就是調(diào)收入,總的錢(qián)是不變的,要么增值稅,要么是收入