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這個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,賣(mài)紙殼收入4129.65元,調(diào)整增值稅-0.01元。我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)稅銷售額應(yīng)該填4129.65還是4129.64?

這個(gè)是其他業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬,賣(mài)紙殼收入4129.65元,調(diào)整增值稅-0.01元。我申報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)稅銷售額應(yīng)該填4129.65還是4129.64?
2025-09-07 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-07 14:15

您好,如果4129.65元本身已經(jīng)是不含稅收入,那就直接填4129.65元。至于調(diào)整增值稅的-0.01元,這只是對(duì)之前稅額的修正,不影響銷售額的計(jì)算,所以不用管它

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快賬用戶6425 追問(wèn) 2025-09-07 14:18

對(duì)之前增值稅稅額的修正應(yīng)該調(diào)到哪個(gè)科目合適?

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齊紅老師 解答 2025-09-07 14:18

您好,就是調(diào)收入,總的錢(qián)是不變的,要么增值稅,要么是收入

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你好,填小微企業(yè)免稅銷售額
2021-01-12
你好,多交了一分錢(qián),借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2025-04-15
這個(gè)就需要問(wèn)下你稅局,我看剛一個(gè)學(xué)員是哪里填寫(xiě)都可以申報(bào)成功這個(gè),季度不超過(guò)30萬(wàn),這個(gè)是可以填寫(xiě)10欄,或者是這個(gè)12欄減免表下面免稅欄次這樣,你需要問(wèn)下你稅局那邊看你們那邊口徑
2021-01-12
您好 請(qǐng)問(wèn)是附表一銷項(xiàng)稅額跟稅盤(pán)的銷項(xiàng)稅額有差異嗎
2022-06-04
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整99869?9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9869, 你看下當(dāng)時(shí)增值稅和所得稅申報(bào)了嗎?增值稅沒(méi)有申報(bào)的,需要補(bǔ)申報(bào)所得稅的匯算清繳、納稅調(diào)增。
2025-03-12
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