你好,借其他應付款-應交工會經費6665,貸銀行存款6665,借其他應付款-撥工會經費3999,貸銀行存款3999
收到工會撥下來的建設經費怎么做賬?。坎皇枪旧辖还べY的百分2那個。
個體戶上個季度個人經營所得稅計提了1000元,這個月季度沒開票,費用增加,個人經營所得減少了,上個季度分錄(借:所得稅費用 1000 貸:應交稅費-應交所得稅1000),這個季度分錄怎么寫啊
這個撥交上月經費怎么寫分錄啊
老師好,事業(yè)單位工會賬,收到這個回撥工會經費,這個分錄怎么寫啊
老師請問沖管理費用怎么沖???上個月的分錄反寫,還是上個月的分錄寫負號呀?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
不用應付職工薪酬嗎
工會經費不需要通過應付職工薪酬科目
不是才付了2666嗎
6665那一筆分錄數(shù)字改為2666,我把合計數(shù)看錯了
第二張和第三張原始憑證是什么意思啊 還有第一個分錄和第二個分錄是為什么這么做
第二三張表示付出去款了啊,因為是撥付上月的,工會經費是你應該要付出去的,所以在其他應付款科目
為啥貸其他應付款2666已經付出去了啊