你好,借其他應(yīng)付款-應(yīng)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)6665,貸銀行存款6665,借其他應(yīng)付款-撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)3999,貸銀行存款3999
收到工會(huì)撥下來的建設(shè)經(jīng)費(fèi)怎么做賬???不是公司上交工資的百分2那個(gè)。
個(gè)體戶上個(gè)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)提了1000元,這個(gè)月季度沒開票,費(fèi)用增加,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得減少了,上個(gè)季度分錄(借:所得稅費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000),這個(gè)季度分錄怎么寫啊
這個(gè)撥交上月經(jīng)費(fèi)怎么寫分錄啊
老師好,事業(yè)單位工會(huì)賬,收到這個(gè)回?fù)芄?huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)分錄怎么寫啊
老師請(qǐng)問沖管理費(fèi)用怎么沖???上個(gè)月的分錄反寫,還是上個(gè)月的分錄寫負(fù)號(hào)呀?
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個(gè)要怎么計(jì)算
老師你好,接手一家小公司,對(duì)方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請(qǐng)問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個(gè)怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請(qǐng)問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細(xì)來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費(fèi),是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請(qǐng)問老師我們公司把餐飲外包給一個(gè)餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費(fèi),我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會(huì)改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因?yàn)樘崆邦A(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時(shí)候計(jì)稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們?cè)?年前租了倉庫,當(dāng)時(shí)給了押金,對(duì)方也給了押金收據(jù),財(cái)務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時(shí)間比較久了,押金收據(jù)估計(jì)不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個(gè)收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎
不用應(yīng)付職工薪酬嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)不需要通過應(yīng)付職工薪酬科目
不是才付了2666嗎
6665那一筆分錄數(shù)字改為2666,我把合計(jì)數(shù)看錯(cuò)了
第二張和第三張?jiān)紤{證是什么意思啊 還有第一個(gè)分錄和第二個(gè)分錄是為什么這么做
第二三張表示付出去款了啊,因?yàn)槭菗芨渡显碌模?huì)經(jīng)費(fèi)是你應(yīng)該要付出去的,所以在其他應(yīng)付款科目
為啥貸其他應(yīng)付款2666已經(jīng)付出去了啊