同學(xué)你好,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要準(zhǔn)備交納才去計(jì)提,不繳納就不計(jì)提。
個(gè)體戶上個(gè)季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)提了1000元,這個(gè)月季度沒開票,費(fèi)用增加,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得減少了,上個(gè)季度分錄(借:所得稅費(fèi)用 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1000),這個(gè)季度分錄怎么寫啊
裝飾公司個(gè)體戶,核定定額征收個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得,每季度申報(bào)繳納個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得877元,這個(gè)計(jì)提這么寫對(duì)嗎,借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得,月末再將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)?
合伙企業(yè)合伙人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅計(jì)提季度的分錄:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 年底的時(shí)候 :借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅?
老師,我們是個(gè)體戶核定征收,上季度沒開票,報(bào)的無(wú)票收入,也交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅;這個(gè)季度開完了上季度申報(bào)的無(wú)票收入的票,然后再開本季度的票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)季度交報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋報(bào)?本季度個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅咋算?謝謝老師!
你敢,老師,4月份交的第一季度個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅,怎么記賬?借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得貸庫(kù)存現(xiàn)金?,這樣對(duì)吧
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
第三季度已經(jīng)計(jì)提過(guò)了1000元,也交過(guò)了1000元了,現(xiàn)在是第四季度,該怎么寫分錄啊
同學(xué)你好,如果第四季度也要交,會(huì)計(jì)分錄和第三季度的會(huì)計(jì)分錄是一樣。
第四季度算出來(lái)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是800元,前面還多交了200元呢,
同學(xué)你好,那么計(jì)提的時(shí)候把多繳的200元加上就可以了。
你確定么?老師,怎么會(huì)還提呢
同學(xué)你好,之前多繳200元,沒有計(jì)提沖平,下個(gè)月計(jì)提就補(bǔ)上。如果已經(jīng)計(jì)提了,但是自己覺得是多繳的,那就不需要在做賬務(wù)處理。