這些計入低值易耗品,出庫時計入銷售費用——低值易耗品
你好 我們是電商,然后平時跟商品一起發(fā)貨的箱子、手袋、折頁這些入什么科目???分錄怎么寫
本月有退貨,因為質量的問題會報廢處理。正常的每一筆分錄做法是把原來的收入沖掉,然后借庫存商品,貸主營業(yè)務成本,查明原因后,我們是借廢料,借銷售費用,貸庫存商品。如果我把一個月的的收入跟退料一起結轉應該分錄怎么做,不想一筆一筆的結轉。如果一個月匯總做,假設我們這個月銷售1000KG的商品,有10KG是退料報廢,我們結轉的是:借主營業(yè)務成本100-10的貸庫存商品100-10的,那剩余的 廢料用什么科目結轉回去
老師,請問我公司做電商,都是一鍵代發(fā),沒有庫存,平時線下買賣貨物也是公司買了以后直接發(fā)貨給購貨方,所以也沒有庫存和入庫出庫單等,都是買入時賣家給我們開一張票,賣出時對方給我們開一張成本發(fā)票,沒有其他什么票據(jù),我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會計分錄結算成本時能不能直接 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款,沒設置庫存商品、原材料等科目
老師,請問下,我們是個體工商戶做的內賬,不涉及對外,我們之前的數(shù)據(jù)都沒有了,4.2日的時候老板給了一個庫存現(xiàn)金,應收應付的,還有庫存商品的余額,那么,它這個4.2號付的之前的貨的運費裝卸費,我怎么做分錄?我們是這樣子的,一般是廠家的貨到了,然后我們需要找人裝卸,這就是裝卸費,然后運費也要付給運輸公司,但是這個運費和裝卸費,我們是計入到庫存商品里面的,現(xiàn)在怎么搞這個呢?分錄咋寫?貸方是運費裝卸費,那借方是什么呢?就是21065,1053,16000,990這四個數(shù)?
老師就是我們籌備期,需要LED,然后供應商就給我們提供了20萬的材料,他說不要我們錢,直接拿來入股,老師這個我要怎么寫分錄? 你好,同學 借原材料 貸實收資本 老師就是我們是KTV,意思是這個材料我們是用來裝修的,老師還有原材料后面怎么結轉 你好,同學,直接計入在建工程科目 老師這個不是固定資產(chǎn)哦,我們是裝修KTV 并且這個是租的房子然后裝修 這樣的話,記入長期待攤費用 老師麻煩你寫一下完整的分錄
廠家開了一張268414的返利負數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個金額退錢 請問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營業(yè)務有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復工程,園林綠化工程等,我想問購入復合肥用于苗木培育的,請問復合肥的進項是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務是長期股權投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊
您好,老師,請教一下,出口銷售貿易方式進料加工的時候報關金額按照正常的單價申報的,后面由于貨物等原因,客戶等到過兩三個月來扣款,請問這個扣款如何處理?報關上需要調整嗎?免抵退上如何處理?謝謝
董老師,我們課后服務這一學期收費,截止12月31日這部分費用還有剩余未支付,可能涉及稅,但該款項實際是全部支付給教師的工資,我在做納稅調整明細中,我能在A105000納稅調整項目明細表第8行不征稅收入填入收款總額嗎
月末結轉的合規(guī)嗎,不對的地方請指證怎么調整,憑證已經(jīng)刪除不了了
老師你好,小規(guī)模納稅人本年累計開票金額超過500萬的話是不是立馬就要變成一般納稅人?
如果我每個月的銷售額是300多萬沒有進項如果少交稅
老師我們有點收入6月沒做,做到7月了對我們會有風險嗎?
老師 有個租賃的問題,我們公司融資租入一個電梯,價值518400,每月租金是14400,每月維修費3600,租三年,年利率是3.5%,凈殘值率是5%,現(xiàn)值是如何計算呀?每年的賬務處理如何做呢?
那我們采購的血壓計作為贈品送給買家的,這個血壓計怎么做賬?
主要看價值,如果不是很貴的話,也可以作為低值易耗品,也可以視同銷售。按公允價值的比例來算
我們老板平時拿公司的產(chǎn)品去送人的,這個怎么做賬?
這個就是視同銷售了,也要交稅
科目怎么做
借:應付福利費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅)