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月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對的地方請指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了

月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對的地方請指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了
月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對的地方請指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了
2025-09-27 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-27 17:00

您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)是否合規(guī)要看損益類科目(收入、成本、費用等)是否都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤且期末無余額,收入類科目要從借方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤貸方,成本費用類要從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方借方,要是沒結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)錯了就不合規(guī);如果收入類沒結(jié)轉(zhuǎn),就補做憑證借收入類科目貸本年利潤,如果成本費用類沒結(jié)轉(zhuǎn),就補做憑證借本年利潤貸成本費用類科目,如果結(jié)轉(zhuǎn)多了就做相反分錄沖回,以前以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤而不是本年利潤,這些調(diào)整都通過新增憑證處理,因為原憑證刪不了。

頭像
快賬用戶8125 追問 2025-09-27 17:03

哪個地方需要調(diào)整

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-27 17:07

?您好,需要調(diào)整的地方有:收入類科目(如主營業(yè)務收入、營業(yè)外收入)若未從借方結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤貸方,需補做憑證(借:收入類科目 貸:本年利潤);成本費用類科目(如主營業(yè)務成本、財務費用)若未從貸方結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤借方,需補做憑證(借:本年利潤 貸:成本費用類科目);若收入或成本費用結(jié)轉(zhuǎn)金額錯誤,多結(jié)轉(zhuǎn)的部分做相反分錄沖回;以前年度損益調(diào)整需從原結(jié)轉(zhuǎn)方向調(diào)整至利潤分配——未分配利潤(借或貸:以前年度損益調(diào)整 貸或借:利潤分配——未分配利潤);若當期有利潤卻未計提所得稅,需補提(借:所得稅費用 貸:應交稅費——應交所得稅)并結(jié)轉(zhuǎn)(借:本年利潤 貸:所得稅費用)。這些調(diào)整均通過新增憑證完成

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因為你是不是跨越了你跨月了,你是無法刪除這張憑證,你只能對該張憑證進行紅字沖銷
2022-07-14
您好,已經(jīng)回答 您好
2019-08-07
首先先不要結(jié)賬,其次不要審核,找到那張憑證左上角點開找找有一個作廢
2019-08-07
首先,你是反結(jié)賬,把重復的憑證刪除,然后再重新結(jié)賬。
2019-08-07
憑證查詢里面,直接刪除就可以了
2019-08-07
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