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那個(gè)老師,我有個(gè)問(wèn)題想跟您咨詢(xún)一下啊。那個(gè)我們主要是給那個(gè)韓國(guó)的企業(yè)來(lái)配件兒,比如說(shuō)有一個(gè)a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個(gè)。完了呢,我那個(gè)她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個(gè)我們自己干不過(guò)來(lái),比如這活兒。完了,那個(gè)我們也讓他來(lái)一部分活兒。完了那個(gè),等到那個(gè)月底該付賬的時(shí)候呢,他把那個(gè)。該給他的錢(qián),他就給那個(gè)給扣了。完了,可是我查那個(gè)應(yīng)付賬款呢。那并沒(méi)有余額,今天他給我開(kāi)了一張2萬(wàn)的票,我們給他付了一個(gè)2萬(wàn)的錢(qián)。就是,我想把這個(gè)賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個(gè)我,其實(shí)我是這樣做的,走了一個(gè)成本完了。我是走了一個(gè),成本完了,那個(gè)也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬(wàn)嘛。在一個(gè)銀行,但是我想把他那個(gè)差額體現(xiàn)出來(lái)。你說(shuō)這個(gè)怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個(gè),就是他扣的那部分錢(qián),我先給體現(xiàn)出來(lái)。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個(gè)客戶。你說(shuō)這怎么處理呢?因?yàn)槲乙彩莿側(cè)](méi)多長(zhǎng)時(shí)間,完了這個(gè)物流行業(yè),我也沒(méi)接觸過(guò)。
那個(gè)老師,我有個(gè)問(wèn)題想跟您咨詢(xún)一下啊。那個(gè)我們主要是給那個(gè)韓國(guó)的企業(yè)來(lái)配件兒,比如說(shuō)有一個(gè)a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個(gè)。完了呢,我那個(gè)她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個(gè)我們自己干不過(guò)來(lái),比如這活兒。完了,那個(gè)我們也讓他來(lái)一部分活兒。完了那個(gè),等到那個(gè)月底該付賬的時(shí)候呢,他把那個(gè)。該給他的錢(qián),他就給那個(gè)給扣了。完了,可是我查那個(gè)應(yīng)付賬款呢。那并沒(méi)有余額,今天他給我開(kāi)了一張2萬(wàn)的票,我們給他付了一個(gè)2萬(wàn)的錢(qián)。就是,我想把這個(gè)賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個(gè)我,其實(shí)我是這樣做的,走了一個(gè)成本完了。我是走了一個(gè),成本完了,那個(gè)也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬(wàn)嘛。在一個(gè)銀行,但是我想把他那個(gè)差額體現(xiàn)出來(lái)。你說(shuō)這個(gè)怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個(gè),就是他扣的那部分錢(qián),我先給體現(xiàn)出來(lái)。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個(gè)客戶。你說(shuō)這怎么處理呢?因?yàn)槲乙彩莿側(cè)](méi)多長(zhǎng)時(shí)間,完了這個(gè)物流行業(yè),我也沒(méi)接觸過(guò)。
老師啊,就是今天我朋友問(wèn)我我一個(gè)問(wèn)題,就是那個(gè)他們公司最開(kāi)始他們一開(kāi)始承接業(yè)務(wù)的時(shí)候,那時(shí)候還沒(méi)辦那個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,然后就用那個(gè)私護(hù)進(jìn)行給那些司機(jī)轉(zhuǎn)賬啥的,他們這個(gè)是就是不開(kāi)稅票的那種,然后呢,他們現(xiàn)在就是遇到一種狀況,因?yàn)橥莻€(gè)私戶里打錢(qián)的時(shí)候,也不是他們法人往里打的,但是他們的雖然說(shuō)是獨(dú)資企業(yè),然后那個(gè)法人是法人是獨(dú)資企業(yè)嘛,然后,但是他們這里頭就是在法律上,他是一個(gè)獨(dú)資企業(yè),但是實(shí)際上他們也是自己內(nèi)部是有股東的。就屬于股東吧,然后那個(gè)一直都是別人往他的私戶里打錢(qián),然后在那個(gè)往那個(gè)外邊兒付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公戶之后還是這個(gè)人往公戶里頭打錢(qián),這樣的話還是屬于借入資金嗎?就是不管是往公戶還是私戶那部分打款都是屬于借入資金嗎老師
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我是做內(nèi)賬的,就是我們的老板和我不在一起辦公,然后我們是個(gè)體工商戶,就是我只做賬不對(duì)外,然后我們往來(lái)款只用兩個(gè)科目,一個(gè)是應(yīng)收,一個(gè)是應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付這兩個(gè)科目,由于疫情原因之前的賬都斷了,我是新進(jìn)來(lái)的會(huì)計(jì),然后我們買(mǎi)的金蝶,那么我現(xiàn)在在做賬的時(shí)候,比如說(shuō)老板發(fā)了幾張進(jìn)貨單到群里,我怎么知道這個(gè)進(jìn)貨單有沒(méi)有付款?我也不可能每一筆都問(wèn)他吧,他肯定會(huì)煩的,然后還有他每天支付的也發(fā)群里,比如給廠家支付的,那我怎么知道這個(gè)貨有沒(méi)有到我們的倉(cāng)庫(kù),就是在我不知道的情況下,我怎么做科目,怎么沖往來(lái)
山東省中級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)考工作年限要求嚴(yán)嗎?
老板從公司拿錢(qián),不能掛老板的往來(lái)會(huì)視同分紅,咋辦?
第二季度都是核定征收,第三季度變成查賬征收了,馬上10月申報(bào)個(gè)體戶沒(méi)有成本發(fā)票怎么辦。一個(gè)季度開(kāi)不到30萬(wàn)的1%的普票的個(gè)體。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得如何申報(bào)
老師,往來(lái)科目之間的沖銷(xiāo)及用法標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣啊?看之前會(huì)計(jì)做的帳,預(yù)收的科目用應(yīng)收記了或者預(yù)收記應(yīng)付了,這個(gè)類(lèi)似情況怎么識(shí)別
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 809,388.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 772,537.17 營(yíng)業(yè)外支出——稅收滯納金 36,851.08 完稅證明實(shí)際繳納滯納金是8386.98,其余滯納金是用進(jìn)項(xiàng)抵扣了的
直播帶貨個(gè)體戶查賬征收需要建立復(fù)式賬嗎?可以做收支流水賬嗎?你知道不
老師,今天9月27號(hào),我們小規(guī)模,外地工程明天簽合同,其實(shí)基本上快完工了,這個(gè)時(shí)候,我們的發(fā)票什么時(shí)候開(kāi)合理?月底還是下個(gè)月?
老師,調(diào)整往來(lái)賬該如何調(diào)嗎?如何應(yīng)付是負(fù)數(shù),(存在一些成本票沒(méi)有入進(jìn)去,錢(qián)已經(jīng)付的情況),這該怎么調(diào)賬呢?
自收自支的事業(yè)單位需要申報(bào)什么稅?
老師,印花稅怎么算?
您好,開(kāi)一般戶是為了和還沒(méi)成立的子公司(但業(yè)務(wù)已開(kāi)展)做資金往來(lái),合作方先打了5萬(wàn)備用金到這個(gè)戶,你記賬為“其他應(yīng)付款-合作方”是對(duì)的,表示是他們暫時(shí)墊的錢(qián);然后你用這個(gè)戶里的錢(qián)買(mǎi)了辦公用品,本來(lái)想用那5萬(wàn)里的錢(qián)付,就做了“借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款(一般戶)”,又想沖減“其他應(yīng)付款”來(lái)表示是對(duì)方出的錢(qián),但其實(shí)錢(qián)是你賬戶支出的,不是直接從合作方的5萬(wàn)里劃的,所以賬上其他應(yīng)付款沒(méi)少,費(fèi)用卻記了,導(dǎo)致你覺(jué)得賬不平;后來(lái)對(duì)方急著要付錢(qián),就同意先由他們墊付1萬(wàn)現(xiàn)金給你們用,你收到這1萬(wàn)時(shí)應(yīng)該記“借:庫(kù)存現(xiàn)金(或銀行存款) 貸:其他應(yīng)付款-合作方”,表示這1萬(wàn)是他們借給你們的,你欠他們,不是你的錢(qián),也不是其他應(yīng)收款;你之前想用“其他應(yīng)收款”是因?yàn)橛X(jué)得錢(qián)是別人欠你的,但實(shí)際是你收了別人的錢(qián),所以要用“其他應(yīng)付款”;你現(xiàn)在的問(wèn)題是:如果把錢(qián)記成“其他應(yīng)收款”一般戶就少了(因?yàn)槟遣皇悄銘?yīng)收的,而是收了別人的錢(qián)),其實(shí)正確的做法是——辦公費(fèi)是你自己賬戶支出的,先正常記費(fèi)用和支出,對(duì)方墊付的1萬(wàn)你收下后記成你欠他們的(其他應(yīng)付款),以后再和合作方結(jié)算,明確哪些費(fèi)用該他們出,再通過(guò)調(diào)賬或還款處理,不要為了賬平而亂調(diào)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,關(guān)鍵是要搞清楚:錢(qián)是誰(shuí)的、誰(shuí)付的、誰(shuí)欠誰(shuí),賬要跟著實(shí)際資金走,這樣才不會(huì)亂