您好,如果這個月快超30W就下個月開,這樣可以少交稅
老師你好,我們公司在小規(guī)模納稅人的時候簽了一個項目,這個項目有兩棟樓是由我公司簽的,分開簽,兩個合同,2020年開工了一棟(2020年7月成為一般納稅人),另一棟今年才開工,今年開工的合同稅率是用我當時為小規(guī)模納稅人的稅率(3%)還是現(xiàn)在的一般納稅人的稅率(9%)?
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經(jīng)完工兩個月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當時付款時做的預付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個月沒有收入,可以確認成本嗎?
老師們,我們是小規(guī)模企業(yè),今年3月份成立的,小規(guī)模企業(yè)由老板另一個一般納稅人企業(yè)控股40%,另外老板和他兩個親戚共占60%,今年9月份簽訂了一個小項目,截止到現(xiàn)在給甲方開票45萬,成本費用合計下來是虧損的,但是項目工程款甲方還沒有都付完,預計到元月份2022年1月底竣工,這個項目的材料成本基本也就在今年這9-12月份,2022年1月份可能還會有幾萬的成本,據(jù)老板的預算是這個項目可以盈利50萬左右,但是我們這個項面上剛好一個跨年,明年若是把項目的總價開完再開155萬的發(fā)票(項目總造價200萬,今年已開45萬,這個月及今年不再開票),合同里也未規(guī)定必須按撥款一次性開票,所以我們就每個季度開45萬
老師,請問我們有一項工程在小規(guī)模納稅人時候開具了合同金額的發(fā)票,比如我們是2月升的一般納稅人,1月開的票,3月完的工,我們3月取得的有關這個項目的進項稅額可以抵扣嗎?
老師你好,我7月份開了發(fā)票,賬上的確認收入,我開的發(fā)票是硬件,我購進的時候是進的原材料,進的工程施工,我開發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)合同簽的是13個點的稅率,正常我們是建筑安裝企業(yè),我想問一下老師,我應該怎么結轉成本,甲方給我們結算單明細
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調賬分錄,稅務和報表需要調整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務?
國內運輸服務,取得的飛機票怎么抵扣?稅務系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
公司有房產需要交房產稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調賬分錄,報表需要調整嗎
公司有房產要繳納房產稅和土地增值稅
老師兩個問題,1如果本季度合理開票不超30萬,還用什么預繳增值稅和企業(yè)所得稅嗎?同省不同市的 2,? ?和甲方簽了兩個合同,其中一個合同我們是讓別人干的,屬于分包嗎?
不需要,不超過不需要預繳增值稅和企業(yè)所得稅
這個是分包
1,就是說如果不超過30萬(指的是這個項目還是開票總數(shù)?)開了外管證后開發(fā)票,后邊就沒有別的操作了是嗎,有第一次接觸外管證還不會? ?2,屬于分包,是對方給我們開完發(fā)票,我們預繳稅款需要把發(fā)票金額扣除去預繳?
當月所有的,就是外地加本地一起不超過30W
是的,開了發(fā)票就可以,不需要,不能扣分包的
怎么個意思老師,就是我們和甲方簽的兩個合同共計90萬,有40萬是分包出去的,我們就按照90萬預繳增值稅所得稅嗎,不能扣40萬?
是的,按照90萬預繳增值稅來交
1,預繳有時間限制嗎?預繳完這個稅款后面還有什么事兒? ?2,就是我們和甲方的是多少就按多少,然后我們和分包方的,是多少分包方去繳
是的,開了多少就按多少去交,有的,開的下月就要申報的?
小規(guī)模是季報,這個預繳不按小規(guī)模季報,就比如10月開的發(fā)票11月就要預繳(11月1號到30號都可以嗎)
有下月15號前要申報完的