貸:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)) 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(負數(shù))
老師,我們是4S店的,今天收到廠家的整車發(fā)票,其中返利以負數(shù)形式開到了一張發(fā)票中,請問這個分錄要怎么做了?然后廠家會把返利打到我們售前采購車的系統(tǒng),下次采車可以抵扣,請問收到收到廠家返利的分錄要怎么做了?
老師,汽車廠家對4S店以現(xiàn)金形式平銷返利,請問汽車廠家應該怎么做賬務處理?以返利金額開紅字負數(shù)發(fā)票,直接抵減當月銷售額對應的銷項稅額嗎?
我們是汽車4S店,客戶的二手車置換補貼是我們向廠家提交材料,廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上,后期給我們沖抵進貨款,我們收到廠家的發(fā)票是負數(shù)提現(xiàn),這筆錢我們退給客戶,客戶是沒法開票給我的,那這個我們應該怎么做賬務處理吶
老師,您好,我想問下汽車4s店給經(jīng)銷商的返利不給現(xiàn)金而是直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)的返利賬戶用來進車時抵車款怎么做賬?廠家給開發(fā)票的時候在一張發(fā)票上把返利這一塊開負數(shù),發(fā)票最后的金額是扣除返利的金額又是怎么做賬?
老師,你好,請問一下4S店從廠家購入車輛時入庫存商品時,廠家開票有正數(shù)金額,然后使用之前剩余的返利開的負數(shù),在一張發(fā)票上,庫存商品是按正數(shù)入,還是按沖減負數(shù)后的金額入。會計分錄要怎么做?
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進項稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會計科目分別是?
工商局公示是工商年報嗎?工商年報在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
要資產(chǎn)負債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分攤費用,有模版可以計算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應付整不平了,做到其他應收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進項?稅務系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
直接沖成本不可以嗎 借:主營業(yè)務成本 268414/1.13*0.13 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出268414/1.13*0.13
不合適,是自己開具了負數(shù)發(fā)票,應沖收入
一家是做分錄是借:應收賬款-廠家 268414 貸:庫存商品268414 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務成本-268414 貸庫存商品 -268414
一開始做分錄是上面那樣做的
廠家給經(jīng)銷商(我家)開的 不是自己開的
你是經(jīng)銷商,不是廠家 ?
按照您的分錄來 廠家退錢的時候怎么做分錄
我是經(jīng)銷商
那換你的分錄,可以,沖減成本,進項轉(zhuǎn)出。
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!