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老師,你好,請問一下4S店從廠家購入車輛時入庫存商品時,廠家開票有正數(shù)金額,然后使用之前剩余的返利開的負數(shù),在一張發(fā)票上,庫存商品是按正數(shù)入,還是按沖減負數(shù)后的金額入。會計分錄要怎么做?

2025-09-24 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-24 09:38

同學(xué),你好
按沖減負數(shù)后的金額入

借:庫存商品
貸:銀行存款

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快賬用戶2339 追問 2025-09-24 09:46

那沖減返利的那部分怎么體現(xiàn),返利之前賬上有余額

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齊紅老師 解答 2025-09-24 09:48

同學(xué),你好
返利之前賬上有余額,你是提現(xiàn)在哪個科目里面?

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快賬用戶2339 追問 2025-09-24 09:49

其他貨幣資金-返利

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齊紅老師 解答 2025-09-24 09:53

同學(xué),你好
你這個返利分錄直接紅沖掉

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快賬用戶2339 追問 2025-09-24 10:00

就像這樣子的發(fā)票,負數(shù)是沖減返利,怎么做分錄

就像這樣子的發(fā)票,負數(shù)是沖減返利,怎么做分錄
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齊紅老師 解答 2025-09-24 10:03

同學(xué),你好
借:庫存商品200000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進32000
貸:銀行存款 232000

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快賬用戶2339 追問 2025-09-24 10:04

負數(shù)那部分是用的返利抵扣

頭像
快賬用戶2339 追問 2025-09-24 10:04

到其他貨幣資金-返利里面

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-24 10:04

同學(xué),你好
發(fā)票上面的負數(shù),不做賬的

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同學(xué),你好
按沖減負數(shù)后的金額入

借:庫存商品
貸:銀行存款
2025-09-24
您好!跟正數(shù)發(fā)票開在了一起,你入賬的時候,要按減去負數(shù)部分入賬
2022-05-27
你好!這個你當(dāng)時如何入賬的,就做相同的分錄,只是金額寫負數(shù)
2022-05-30
你好;? ? ? ? 1. 那你就按照扣除返利后的金額來做成本即可;? ??
2023-01-05
同學(xué)你好 這個開發(fā)票開折扣發(fā)票不可以嗎
2022-05-27
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