你好,你的電信服務(wù),占總收入的50%以上。
我們是2011年成立的公司,我們2020年4月升為一般納稅人,我們有建筑服務(wù),電信服務(wù),我們要符合加計遞減進項稅,要什么條件
我們公司剛成立,忘記升為一般納稅人了,今年5月開了進項發(fā)票進來,但是我們6月才升為一般納稅人,這樣抵扣有什么稅務(wù)風險嗎
老師,我們是干建筑服務(wù)的一般納稅人,我們想開3個點的票可以嗎?需要符合什么條件?
請問我們是建筑公司公司 是簽的 勞務(wù)分包 合同。是一般納稅人但(采用簡易計稅的),我們公司再分包給班組(包工頭為個人)取得的進項發(fā)票(班組代開的發(fā)票內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù))可以抵減我公司的增值稅稅額嗎?
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務(wù)那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
這個收入是從四月份到20年年底。
如果是去年享受這個政策,應該是從四月份到七月份收入。
意思是去年4~7月符合,8月就能加計遞減,9月就要看,6~8月的占比?10月能不能抵,就要看7~9月的占比?今年2021年就要看2020.4月~12月收入占比?
你的四到七月份符合要求,你一整年20年都可以享受這個政策,從四月份開始就可以。
今年的就看四到12月份的累計。