同學你好 這個可以的

請問我是建筑設計公司,現(xiàn)在跟建筑工程公司簽了建設工程設計勞務分包合同,分包人給我們發(fā)包人開票可以開:建筑服務和工程服務發(fā)票嗎 沒有的,只是設計分包,不包括建筑,只是設計服務分包
我們是分包方,有建筑專業(yè)承包資質(zhì)和勞務分包資質(zhì),現(xiàn)將所簽字的分包合同,部分外包給班組,現(xiàn)我們以給班組人員代發(fā)工資的形式支付班組施工費,這個應該怎么操作,班組需要開勞務發(fā)票給我們是嗎,是以他們公司的名義開,還是要他們以個人提供勞務的方式到稅務代開勞務發(fā)票給我們?nèi)胭~
老師請問下,公司是建筑勞務公司一般納稅人,承接了清包工的勞務,簡易計稅,開出3%專票給建設方,我們的成本是農(nóng)民工工資和班組長開的工程服務發(fā)票1%的普票,那我們比如開了1個億的工程服務發(fā)票給建設方,就要交300萬的增值稅,這個可以差額扣除農(nóng)民工工資和班組長開的工程服務發(fā)票在繳納增值稅嗎
老師好!請問:我們是建筑勞務公司,我們的工程分包給班組做工。我們的工資是發(fā)給班組,由班組發(fā)他的工人?,F(xiàn)在我們要讓班組給我們開勞務發(fā)票,班組有自己的個體戶公司。他們說只能開勞務服務費,這個名稱。可以嗎?
您好老師,請問我們從總包手里分包了純勞務的工程,采用簡易計稅開3%的發(fā)票。實際我們又把這塊工程分包給下面的班組長和包工頭(有自己的勞務公司)。那班組長和勞務公司給提供的勞務費發(fā)票可以分包遞減嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經(jīng)營商戶收到消費券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費劵結(jié)算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費無論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費用都是要帶稅率的發(fā)票對吧?跟成交方式?jīng)]關系對吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實是直接賣了,那后來進的百葉窗我還記材料嗎,能記庫存商品嗎
老師,請問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請問是按9個點開嗎?按9個點只開這一家客戶,會影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?
申報的時候是在報表哪里填抵減稅額呢?
我們公司是和上游(甲方)簽的是 勞務分包合同哦。 然后和班組個人簽的也是勞務分包合同
這個是附表二進項稅里面 你勾選了以后自動采集的 2.是的
是要在電子稅務局里面先勾選,需要抵扣的那張發(fā)票嗎? 然后報表就息動會扣除 需要抵扣的稅額了,對吧?
同學你好 對的 是這樣
上次有個老師說開 建筑服務*工程服務不可以抵扣, 說要開 律筑服務*勞務費 才可以?是有我祥法嗎?搞得有點蒙了
你們是分包的話盡量是收勞務發(fā)票
但是現(xiàn)在個人去代開發(fā)票建筑服務下沒有勞務發(fā)票呢?只有圖片的五項,請問勞務發(fā)票怎么開?
你直接開勞務就可以 不用加建筑服務
幫忙看看是選擇哪里?如果直接點代開發(fā)票 進去輸勞務費 只有下面幾個選項(如圖),謝謝
開勞務其他加工勞務
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝