同學(xué)你好 這個(gè)可以的

請(qǐng)問(wèn)我是建筑設(shè)計(jì)公司,現(xiàn)在跟建筑工程公司簽了建設(shè)工程設(shè)計(jì)勞務(wù)分包合同,分包人給我們發(fā)包人開(kāi)票可以開(kāi):建筑服務(wù)和工程服務(wù)發(fā)票嗎 沒(méi)有的,只是設(shè)計(jì)分包,不包括建筑,只是設(shè)計(jì)服務(wù)分包
我們是分包方,有建筑專業(yè)承包資質(zhì)和勞務(wù)分包資質(zhì),現(xiàn)將所簽字的分包合同,部分外包給班組,現(xiàn)我們以給班組人員代發(fā)工資的形式支付班組施工費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么操作,班組需要開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們是嗎,是以他們公司的名義開(kāi),還是要他們以個(gè)人提供勞務(wù)的方式到稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給我們?nèi)胭~
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司是建筑勞務(wù)公司一般納稅人,承接了清包工的勞務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,開(kāi)出3%專票給建設(shè)方,我們的成本是農(nóng)民工工資和班組長(zhǎng)開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票1%的普票,那我們比如開(kāi)了1個(gè)億的工程服務(wù)發(fā)票給建設(shè)方,就要交300萬(wàn)的增值稅,這個(gè)可以差額扣除農(nóng)民工工資和班組長(zhǎng)開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票在繳納增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn):我們是建筑勞務(wù)公司,我們的工程分包給班組做工。我們的工資是發(fā)給班組,由班組發(fā)他的工人。現(xiàn)在我們要讓班組給我們開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,班組有自己的個(gè)體戶公司。他們說(shuō)只能開(kāi)勞務(wù)服務(wù)費(fèi),這個(gè)名稱??梢詥??
您好老師,請(qǐng)問(wèn)我們從總包手里分包了純勞務(wù)的工程,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%的發(fā)票。實(shí)際我們又把這塊工程分包給下面的班組長(zhǎng)和包工頭(有自己的勞務(wù)公司)。那班組長(zhǎng)和勞務(wù)公司給提供的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以分包遞減嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷(xiāo)售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷(xiāo)售額319169.43元,其中 第三季度開(kāi)具紅沖專票47000元,開(kāi)具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開(kāi)具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過(guò)30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫(xiě)金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問(wèn)郭老師,填寫(xiě)第3欄,稅務(wù)提示未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫(xiě)到10欄嗎?老師怎么填寫(xiě)?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買(mǎi)的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣(mài)了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是銷(xiāo)售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開(kāi)專票,請(qǐng)問(wèn)是按9個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開(kāi)這一家客戶,會(huì)影響我賣(mài)給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?


申報(bào)的時(shí)候是在報(bào)表哪里填抵減稅額呢?
我們公司是和上游(甲方)簽的是 勞務(wù)分包合同哦。 然后和班組個(gè)人簽的也是勞務(wù)分包合同
這個(gè)是附表二進(jìn)項(xiàng)稅里面 你勾選了以后自動(dòng)采集的 2.是的
是要在電子稅務(wù)局里面先勾選,需要抵扣的那張發(fā)票嗎? 然后報(bào)表就息動(dòng)會(huì)扣除 需要抵扣的稅額了,對(duì)吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
上次有個(gè)老師說(shuō)開(kāi) 建筑服務(wù)*工程服務(wù)不可以抵扣, 說(shuō)要開(kāi) 律筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi) 才可以?是有我祥法嗎?搞得有點(diǎn)蒙了
你們是分包的話盡量是收勞務(wù)發(fā)票
但是現(xiàn)在個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票建筑服務(wù)下沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票呢?只有圖片的五項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)發(fā)票怎么開(kāi)?
你直接開(kāi)勞務(wù)就可以 不用加建筑服務(wù)
幫忙看看是選擇哪里?如果直接點(diǎn)代開(kāi)發(fā)票 進(jìn)去輸勞務(wù)費(fèi) 只有下面幾個(gè)選項(xiàng)(如圖),謝謝
開(kāi)勞務(wù)其他加工勞務(wù)
好的謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝