你好,直接可以計(jì)入到費(fèi)用里面。
請(qǐng)問:實(shí)務(wù)中,一臺(tái)電腦3000,價(jià)值不高,但買了10臺(tái),可以一次性計(jì)提折舊嗎
老師,我們購(gòu)買10臺(tái)電腦共計(jì)45000,折舊幾年?殘值率多少?可以一次性進(jìn)費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問:固定資產(chǎn)單價(jià)小于5000元的可以一次性進(jìn)入當(dāng)期成本費(fèi)用,不再分年度計(jì)提折舊嗎?這種折舊方法是稱為:一次性折舊嗎?比如購(gòu)買的電腦4000元,在第二個(gè)月一次性計(jì)提折舊4000元計(jì)入管理費(fèi)用,可以這樣操作嗎?
老師,公司買了一輛小貨車,不到4萬(wàn)塊錢,還有2臺(tái)電腦,1萬(wàn)多點(diǎn),計(jì)提折舊時(shí),可以不留殘值嗎?
老師、請(qǐng)問一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時(shí)候掃臉總是失敗?
為什么餐飲部零用是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本而客房部這個(gè)要做銷售費(fèi)用
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說不能開票,有沒有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說不能開票,有沒有做過相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說不能開票
老師,未開票收入怎么申報(bào)?
老師你好,招待費(fèi)為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請(qǐng)問我直接入賬的時(shí)候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時(shí)候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購(gòu)工藝品出租出去,例如買了10萬(wàn)的工藝品,租出去一個(gè)簽合同3年3萬(wàn),押金2萬(wàn),租出去一個(gè)一共收到5萬(wàn)。這采購(gòu)的10萬(wàn)工藝品按開發(fā)票進(jìn)來(lái)的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報(bào)增值稅按收到的3萬(wàn)確認(rèn)增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個(gè)稅收入1個(gè)按1萬(wàn)確認(rèn)嗎?
A企業(yè)10月購(gòu)買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價(jià)300萬(wàn)元,當(dāng)年已按會(huì)計(jì)規(guī)定計(jì)提折舊11萬(wàn)元。企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
為了方便統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn),保持賬實(shí)一致,所以記入了固定資產(chǎn),然后再一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用辦公費(fèi),可以嗎
如果你進(jìn)入固定資產(chǎn)的話,就是需要按月計(jì)提折舊的。