進項 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 進項稅額要轉出 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 滯納金 借營業(yè)外支出? 貸其他應付款
老師,8月份進項稅額不夠,用9月的進項稅額去抵,然后報稅的時候進項稅額要轉出,抵減滯納金幾百塊,這個怎么做分錄
加計抵減計算為:當期進項稅額-當期進項轉出金額的金額乘以加計抵減比率,如果當期進項稅額轉出有個金額,不過這個金額不是轉出的本期的進項稅額,是轉出之前月份的嘛這個計算當期加計抵減金額時,這個不用從當期金額里面減去的吧
22年6月份讓更正21年12月份的申報表,要做進項稅額轉出,12月不做進項稅額轉出的時候不僅不用上稅,而且還有留抵稅額,做了進項稅額轉出之后就需要繳稅了,那會計分錄應該怎么做?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經借主營業(yè)務成本,貸應付賬款了,沒體現出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現呢
老師 我8月份認證了一個票還沒回來的進項 而且這個票還是不能抵扣的 然后我抵扣了 然后這個月做那個進項稅額轉出 會計分錄該怎么做
老板的私人借款給別人,現在對方要通過公戶轉公戶還款,付款時怎么備注,減少風險
請問老師,個體工商戶租了一輛貨車押金怎么做分錄呀?要租些年
公司二維碼收租金16000。實際到賬是15958.4 扣了41.6的手續(xù)費,這分錄該怎么寫
老師,員工出差的車費,住宿費,餐費等,可以抵扣增值稅嗎?如果可以,一定是要拿專票才可以抵扣嗎?
為完成一個項目而簽訂的勞動合同,項目周期3-4個月,然后招聘的工人可以做工資表申報個稅嘛?可以做應付職工薪酬嘛?還是做勞務費?
老師,一個項目工程款3329055,內部合同簽的是管理費11%,稅費6%,進項稅抵6%,但實際管理費5%,6點賣標費!對方按3329055*11%收取費用,賣標費6%現金收?。Ψ秸f如果按17%扣除那還要交稅費,那這個稅費是怎么形成的!
請問,公司異地購置房產,房產稅及土地使用稅 怎么做稅種認定?
收到以前年度的票,在稅法上和會計上怎么處理
您好,我想咨詢中途退股怎么退?具體怎么做?
企業(yè)首單退稅,稅局上門核查都會約談那些問題?
老師,可以直接,借:營業(yè)外支出貸:進項稅額轉出
借方做什么要看你具體是什么原因造成的進項轉出