你好,你當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)乘以10%。

老師您好,關(guān)于500萬(wàn)元單價(jià)以下的固定資產(chǎn)可在第一年享受稅前遞減;后期根據(jù)折舊額再逐年遞增;我想問(wèn)下這個(gè)稅率是統(tǒng)一25%來(lái)計(jì)算遞減所得稅費(fèi)用的嗎?還是小微企業(yè)的按照幾檔來(lái)區(qū)分?
老師:我公司是去年7月份成立的。符合加計(jì)遞減的政策,今年2月我已在電子稅務(wù)局作了申明,那我現(xiàn)在報(bào)一份月稅的時(shí)候加計(jì)遞減可以把去年的7-12月的寫(xiě)在附表四(期初余額)那里嗎
老師好,剛才稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)我們公司去年可以享受加計(jì)遞減稅額,稅率10%,老師請(qǐng)問(wèn)我怎么算去年一整年的遞減稅額是多少啊?
老師,就是因?yàn)橐郧皩?zhuān)管員說(shuō)我們不屬于優(yōu)惠范圍,我公司沒(méi)有享受加計(jì)抵減,導(dǎo)致從2019年到2021年的增值稅、附加稅沒(méi)有享受加計(jì)10%優(yōu)惠,后稅局又說(shuō)可優(yōu)惠讓我去辦了手續(xù),也退了費(fèi),有好幾十筆,那個(gè)退的錢(qián)要怎么做賬???
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們?nèi)ツ旮咝轮圃炱髽I(yè),去年1-10月份沒(méi)有享受增值稅加計(jì)抵減的政策,但是稅務(wù)剛打電話(huà)過(guò)來(lái)要我們補(bǔ)計(jì)提到6月份的報(bào)表中,現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)更正了,但是由于6月份我們稅費(fèi)已交,導(dǎo)致現(xiàn)在要退稅,這個(gè)政策是一定要享受的么,退稅的話(huà)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢,多謝
想去物業(yè)公司面試會(huì)計(jì),怕人家問(wèn)專(zhuān)業(yè)的知識(shí),請(qǐng)問(wèn)有什么要求嗎?物業(yè)公司業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)公司有區(qū)別嗎,
第一次A股東轉(zhuǎn)讓了一部分股權(quán),實(shí)繳20萬(wàn),按照21萬(wàn)轉(zhuǎn)讓給了B股東,運(yùn)營(yíng)期間B股東實(shí)繳了50萬(wàn),B股東又把股份全部轉(zhuǎn)讓給了A股東,這時(shí)B股東的實(shí)繳就是50+21=71 萬(wàn)元對(duì)嗎?
老師,4.11號(hào)起租到5.4日停租,每個(gè)月1500,從5.5號(hào)起租到10.29號(hào)每個(gè)月800元,從4.11日到10.29一共交了7200元,其中包括雜費(fèi)半年900元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)房東一共退多少租金?
本單位是家門(mén)診部,預(yù)算的全年收入是6000萬(wàn),門(mén)診部的話(huà),截止到10月份完成了77%,工資全年預(yù)算總額300萬(wàn),已發(fā)120萬(wàn),如何根據(jù)收入的完成情況來(lái)核定,10月份的工資總額那么怎么來(lái)算10月份這塊的總額?
25日,向25日,向光華廠出售甲產(chǎn)品85噸,售價(jià)400元/噸,增值稅稅率為13%,價(jià)稅尚為收到,同應(yīng)收賬款怎么算?
11月申報(bào)10月所得期,實(shí)際發(fā)放的是9月工資,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這樣個(gè)稅申報(bào)時(shí)限的國(guó)家稅務(wù)總局下發(fā)的文件是那號(hào)文件
查賬征收個(gè)體戶(hù)1~3季度 未開(kāi)發(fā)票,在第四季度可以開(kāi)出120萬(wàn)的發(fā)票嗎?不被稅務(wù)局預(yù)警的前提下,第四季度最多能開(kāi)出多少發(fā)票?
小規(guī)模納稅人,上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)可以報(bào)上工資嗎?老板說(shuō)12月之前會(huì)把今年欠的工資全發(fā)完。
老師,成本類(lèi)科目與費(fèi)用類(lèi)科目怎么區(qū)分
老板開(kāi)了幾張發(fā)票回來(lái)抵稅,發(fā)票的錢(qián)需要從公戶(hù)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?


如果這個(gè)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)做了,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要調(diào)整。
稅務(wù)老師說(shuō)是只能遞減去年一整年的。是用去年12月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%嗎?
一年的進(jìn)項(xiàng)合計(jì)乘以10%。