你好,一般是先做收入然后成本 再費(fèi)用之類的
老師好,建筑業(yè)是先把成本,費(fèi)用歸集到工程施工科目,然后有收入再去結(jié)轉(zhuǎn)成本?是嗎?
老師建賬時有沒有順序 先做收入然后成本 再費(fèi)用之類的
老師做賬先后順序可以告訴我下嗎 就是先做收入 還是成本 或者費(fèi)用
老師,會計(jì)憑證當(dāng)月入賬順序有要求嗎,我每次是按照當(dāng)月憑證時間順序來做的,休完產(chǎn)假回來發(fā)現(xiàn)我們同事幫我做賬的順序是先把銷售做完,接著采購,然后收款,付款,完全沒有按照時間順序來做賬,這樣可以嗎
老師,會計(jì)憑證當(dāng)月入賬順序有要求嗎,我每次是按照當(dāng)月憑證時間順序來做的,休完產(chǎn)假回來發(fā)現(xiàn)我們同事幫我做賬的順序是先把銷售做完,接著采購,然后收款,付款,完全沒有按照時間順序來做賬,這樣可以嗎
老師,企業(yè)承包其他單位食堂,燃?xì)赓M(fèi)用我們墊付后單位直接撥款,也就是直接拿燃?xì)獍l(fā)票去單位報銷,錢又打給公司,這樣怎么賬務(wù)處理
老師,客戶現(xiàn)在要退貨,但他們退貨還得另外再支付2000元給我們,請問這個該怎么操作?我們開出去的銷售發(fā)票要紅沖是嗎?然后收到的這2000元又該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?要開什么發(fā)票給他們
2018年銷貨方內(nèi)部失誤,錯給我們公司的增值稅專用發(fā)票多開了6萬元,2025年對方剛發(fā)現(xiàn)錯誤,請問如何處理,我方是采購方,專票已抵扣,請問最好的處理辦法是什么,謝謝?
老師,現(xiàn)金流量表里面的銷售商品收到的現(xiàn)金,是不是就等于主營業(yè)務(wù)收入——(負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末數(shù)——期初數(shù))?
不能在工商協(xié)議上做變更的股東轉(zhuǎn)過來 70 萬,如果他和顯名股東有代持協(xié)議的話,他可以直接轉(zhuǎn)到對公賬戶嗎?
你好,我公司建造商品房對外銷售商品房買方承擔(dān)的契稅部分有我公司承擔(dān),現(xiàn)在清算土地增值稅時候該承擔(dān)的契稅部分能不能計(jì)入扣除成本中
增值稅加計(jì)抵減增加未分配利潤,會影響資產(chǎn)自有率嗎?上升還是下降?
老師,是不是本月進(jìn)賬退稅勾選,和本月申請免退稅沒關(guān)系是嗎, 因?yàn)槲覀儽驹虏少忂M(jìn)賬勾選,要下個月才報關(guān)和退稅
1月22日,采購部填制付款申請書,(1)從深圳市鵬奧貿(mào)易公司購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計(jì)88558元,該車輛提供給總經(jīng)辦部門使用;車輛購置稅7836.99元計(jì)入固定資產(chǎn)成本。(2)購入北京現(xiàn)代汽車一輛,價稅合計(jì)79702.20元,車輛購置稅7053.29元計(jì)入同定資產(chǎn)成本,該車輛提供給銷售部門使用;申請單由總經(jīng)理簽署后交由財務(wù)部審核,審核無誤后出納予以簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付。以上車輛會計(jì)核算的使用年限為10年,車輛已過戶。 這個怎么做賬?2臺車的固定資產(chǎn)價和增值稅分別是多少?怎么樣來計(jì)算的?麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝
老師好,組價不是應(yīng)該關(guān)稅?1+關(guān)稅稅率嗎?這個怎么直接÷?