你好,你們是計(jì)提的啊,不需要考慮以前的虧損,直接是按照25%計(jì)提的
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會計(jì)分錄?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是一般納稅人,營業(yè)的支出都沒有發(fā)票幾十元到幾千不等,我該怎么辦,這個(gè)月還需要報(bào)企業(yè)所得稅,這這個(gè)情況我要怎么報(bào)稅呢[捂臉]
公司開喬遷慶典發(fā)生的費(fèi)用(廣告制作費(fèi)、舞臺音響租賃費(fèi)),會計(jì)分錄是?
重點(diǎn)關(guān)注名單中增值稅銷售額與印花稅計(jì)稅依據(jù)偏差較大企業(yè),并做好政策提醒,另外,提醒企業(yè)采購合同(不包括個(gè)人書立的動(dòng)產(chǎn)買賣合同)按政策也需繳納印花稅,如確實(shí)不涉及印花稅的,也請摸清情況并留好材料。請問這個(gè)什么意思
老師,實(shí)繳稅金包括個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費(fèi)嗎
老師我們是小會計(jì)準(zhǔn)則,融資租賃還銀行貸款付了一筆6萬多,做了一個(gè)分錄,資產(chǎn)負(fù)債表上長期借款是負(fù)數(shù)是什么意思
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在一季度不超過30萬不繳增值稅,接下來就會超過30萬了,是不是還可以向稅務(wù)局申請定額繳稅的,,是不是還有比30萬更高一個(gè)檔次的
老師您好!小規(guī)模物業(yè)公司,小區(qū)的游泳池承包給外面的人收到租金5000元,是不是按5%計(jì)提增值稅?沒有開票,本月申報(bào)增值稅時(shí)填在第幾欄呢?
老師,領(lǐng)導(dǎo)要求核算銷售單價(jià)是否可以賺錢,我除了算材料成本,還要算稅,稅這塊我要怎么算呢
我可能描述錯(cuò)了,應(yīng)該是這個(gè)季度盈利,以前年度虧損大于這季度盈利,是否需要做所得稅分錄
是的,需要計(jì)提的。在匯算清繳的時(shí)候多退少補(bǔ)的