增值稅:A 公司需按 “不動產(chǎn)租賃” 繳納增值稅,一般計稅稅率 9%,簡易計稅 5%。 企業(yè)所得稅:A 公司按租金收入或公允價確認收入計繳。 土地增值稅:單純租賃不涉及,轉(zhuǎn)讓或合作開發(fā)時可能涉及。 印花稅:按 “財產(chǎn)租賃合同” 千分之一繳納。 借:長期股權(quán)投資——新公司 109 貸:其他業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9 借:使用權(quán)資產(chǎn) 100 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 9 貸:實收資本——A公司 109
老師,我們公司老板有套房裝修,開票到公司了,我能不能做個租賃合同,他個人租給公司的辦公,所以我們公司承擔(dān)了這個裝修,也是公司給了錢。這樣處理沒問題吧?還有個是 公司注冊地不是那里,而是另外兩家公司的注冊地,因為剛成立,所以我們公司承擔(dān)了。
老師好,我司的自建廠房租了部分出去,租戶方只做倉儲之用途,并沒在我們這邊注冊,是在其他地方注冊了公司的經(jīng)營地址,我司可以開具租賃發(fā)票給租戶方嗎?需要注意些什么
老師,我們幾家公司(公司都是一個老板成立的)共用一個辦公場地,其中a公司簽場地租賃合同,現(xiàn)在b公司替a公司付房租款,要怎么做賬?
老師,您好!我們老板名下開了好幾家公司,地址都在一個地方,其中有一個公司是租賃的,其他的公司又在這個公司名下再次租賃的,只是上面的房子每個房間的號碼不一樣,那么這個房產(chǎn)稅該怎么報?
老師,我們老板是買了一塊地,在A公司名下,然后又注冊了一個公司,又劃了一部分地方給了新注冊的B公司,一個月租賃3萬,那我們作為B公司也就是租賃方,需要繳納哪些稅,怎么做分錄?
公司簽的代運營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計算應(yīng)納增值稅額,為什么不減去之前計算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應(yīng)付賬款10000,每筆都做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報表上有存貨,這個存貨要怎樣處理?
請問老師 公司要注銷了,其他應(yīng)付款——法人 賬戶有余額應(yīng)該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅費一欄出現(xiàn)負數(shù)呀?圖片上24年沒有計提費用!
個獨分紅,必須年底嗎?還是有利潤就可以轉(zhuǎn)?
老師,個人開非學(xué)歷教育服務(wù)*技術(shù)培訓(xùn),要開10000元的發(fā)票,對方發(fā)過來培訓(xùn)協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點不對
老師,請問一下我們從總包那兒承包項目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個稅由誰來申報?
我們是B公司 A公司把房租賃給我們作為投資款
可以的 但是得有發(fā)票
什么發(fā)票?應(yīng)該開什么發(fā)票?
開租賃費的發(fā)票哦
那我們這邊公司怎么做賬呢
借費用科目 貸實收資本
用不用交稅 然后是一次性計入費用 不牽扯分攤?
同學(xué)你好 那就借方計入長期待攤費用
根據(jù)年限分攤? 然后是分攤時轉(zhuǎn)入借方費用科目?
對的 是這樣做的哦