那么轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請(qǐng)問注銷前,其他應(yīng)付款有余額,怎么賬務(wù)處理清零呢
公司注銷其他應(yīng)付款法人有余額如何處理?
老師請(qǐng)問一下公司注銷呢,但是賬上的其他應(yīng)付款法人的金額還有30多萬呢,銀行存款也沒有余額了。這種情況下怎么處理其他應(yīng)付款?
老師 做稅務(wù)注銷 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有余額 該怎么處理呢
#提問#老師,您好!公司準(zhǔn)備注銷,賬里的其他應(yīng)付款-法人,該怎么處理呢?
公司6月份購買土地,總價(jià)1600萬,目前付款1100萬,收到了對(duì)方開具的銷售不動(dòng)產(chǎn)的增值稅專票,全價(jià)1600萬,但是還沒有辦理過戶,6月份怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄
股東之前設(shè)備入資,賬面趴著900萬。其中500萬是設(shè)備入資,現(xiàn)在可以減資形式,把資金拿出來不交稅嗎?
請(qǐng)問為什么子公司的損益要減5?
預(yù)付了對(duì)方幾十萬,但是對(duì)方?jīng)]有開票,導(dǎo)致我利潤有幾十萬,可以先暫估預(yù)付的費(fèi)用吧,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
老師,早上好!向你咨詢一下:我公司商貿(mào)行業(yè)一般納稅人,公司承接一項(xiàng)商業(yè)服務(wù)場(chǎng)地,順便也邀請(qǐng)讓周圍商店一起參與來我們項(xiàng)目場(chǎng)地上經(jīng)營賣零食冷飲等銷售,收入掃我們公司二維收款碼進(jìn)賬,比收入費(fèi)用按2:8比例分成,也就是我們按20%作為收入,80%退回給對(duì)方收入,也不需要我們開票,那我們財(cái)務(wù)怎么來做賬?
老師,這個(gè)月不需要勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。還需要發(fā)票確認(rèn)嗎?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌備期,對(duì)方提供勞務(wù)給酒店,去稅務(wù)局代開了勞務(wù)發(fā)票,必須要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果支付了沒有扣怎么處理啊?
郭老師,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,這個(gè)ebit=1850怎么算的
老師,民非企業(yè),小規(guī)模企業(yè),第二季度月所得稅申報(bào)表:季末資產(chǎn)總額和季末人數(shù)如何計(jì)算?是資產(chǎn)負(fù)債表里的6月數(shù)據(jù)嗎?還是第一季度加上第二季度的數(shù)據(jù)和?2=季度平均數(shù)據(jù)?營業(yè)成本是否含管理費(fèi)用?
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,利潤表中會(huì)出現(xiàn)潤總額73,000元,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有繳納稅款,但公司實(shí)質(zhì)上就已經(jīng)資不抵債了。所得稅匯算應(yīng)該怎么填入呢?
那個(gè)可以彌補(bǔ)以前年度虧損的。
就是彌補(bǔ)完虧損之后還有稅款。
那個(gè)沒法子的,必須那樣處理的
清算損益能彌補(bǔ)虧損嗎
以前年度有虧損就可以彌補(bǔ)
可以彌補(bǔ)5年虧損是嗎?彌補(bǔ)完還有1500元所得,這么解釋的話必須要繳稅了是嗎,彌補(bǔ)虧損稅務(wù)上可以行的通是嗎老師?
彌補(bǔ)5年的虧損后該交就交哈
好的謝謝老師的耐心回答
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。