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Q

老師,公司簽的設(shè)備合同,在小規(guī)模期間簽的,合同約定每月按進(jìn)度款付,沒有開票。現(xiàn)在公司變更成了一般納稅人,現(xiàn)在開過來的專票可以抵嗎?

2025-07-11 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-11 09:50

你好,可以的,可以抵扣了。

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快賬用戶8336 追問 2025-07-11 09:52

也就是不管前面付了多少,只要是在變更之后開過來的專票都可以抵對不對?不會要把前面付過的扣除來嘛

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:52

你好,是的,你可以這樣理解。系統(tǒng)也是這樣設(shè)置的。Come back.

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快賬用戶8336 追問 2025-07-11 09:52

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-11 09:54

你好不用客氣的人

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你好,可以的,可以抵扣了。
2025-07-11
還申報(bào)銷售收入增值稅,以后更成一般納稅人后開的專票可以抵進(jìn)項(xiàng)
2024-10-25
同學(xué),你好可以開發(fā)票
2024-06-20
你好這個已經(jīng)開不了了。
2024-10-08
由于是小規(guī)模納稅人期間發(fā)生的事項(xiàng),因此無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,因此還只是能夠開具普通發(fā)票,列支成本或費(fèi)用,在企業(yè)所得稅稅前列支。不能開具專用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-08-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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