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老師上午好。我們公司是小規(guī)模貿(mào)易公司,一年也沒幾筆業(yè)務(wù),有一些幾年前的暫估入庫的應(yīng)付賬款。一直掛在帳上,我應(yīng)該如何處理。

2021-10-12 10:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-12 10:32

您好!這個要沖減了

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快賬用戶6333 追問 2021-10-12 10:32

我就直接做 借:庫存現(xiàn)在 貸: 應(yīng)收賬款??梢詥??

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快賬用戶6333 追問 2021-10-12 10:33

老師剛剛寫錯了 貸是 應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:33

你好!這個要看當(dāng)時(shí)暫估入庫的分錄是怎么樣的

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快賬用戶6333 追問 2021-10-12 10:34

暫估入庫的分錄是 借 :庫存商品。貸:應(yīng)付賬款。 我現(xiàn)在就寫借:應(yīng)付賬款。貸:庫存現(xiàn)金 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:36

你好!如果你實(shí)際收到貨,可以這樣做

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快賬用戶6333 追問 2021-10-12 10:37

貨是收到了。 但是沒有發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2021-10-12 10:37

你好!那分錄是可以了

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您好!這個要沖減了
2021-10-12
應(yīng)付帳款不允許有余額 你這個調(diào)增了嗎 如果匯算清繳調(diào)增了借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤
2022-02-03
同學(xué)你好,如果沒有收到發(fā)票,這個暫估物資的成本是不能在稅前扣除的,匯算時(shí)調(diào)整就可以;
2020-10-11
你好 ;? ?正常做材料費(fèi)去。 到時(shí)匯算調(diào)整??
2022-01-18
你好 當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)過來怎么做的 借銀行貸其他應(yīng)付款嗎
2021-08-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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