你的代開發(fā)票的銷售額填沒呢?
某公司為小規(guī)模納稅人,某月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)本月購進(jìn)商品200萬元,支付運(yùn)費(fèi)1萬元。 (2)本月銷售商品100萬元,收取運(yùn)費(fèi)3萬元,商品加運(yùn)費(fèi)開具增值稅普通發(fā)票。 (3)本月銷售商品30萬元,去稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票,開票時(shí)稅款已預(yù)繳。 (4)本月開產(chǎn)品發(fā)布會向參會人員贈送商品,商品售價(jià)20600元。 要求:請計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額及應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅稅額,并填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,
小規(guī)模納稅人銷售額不足45萬,普票免稅 代開1%專票稅額900元 ,稅費(fèi)已預(yù)交。填申報(bào)表主表時(shí),稅費(fèi)900元,預(yù)交900元,需補(bǔ)增值稅額0元。 填附加稅表時(shí),增值稅額系統(tǒng)默認(rèn)為是0,增值稅額手動修改為900元,把預(yù)交的附加稅額31.5元填上,報(bào)表過不去,不能保存。 需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因?yàn)殚_的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財(cái)稅12號文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因?yàn)?5萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個(gè) 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
請問小規(guī)模納稅人這個(gè)季度收入50萬元,那增值稅及附加稅申報(bào)表的(四)免稅銷售額這欄要填45萬元嗎,還是填0元,目前(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的開票金額40萬元。請問(四)免稅銷售額這欄的數(shù)據(jù)要怎么填
老師 請問一下為啥我申報(bào)增值稅的時(shí)候 系統(tǒng)帶出來的表預(yù)交增值稅是三千多呢?我們是個(gè)體戶 第一季度就代開了五萬多的發(fā)票 增值稅和附加稅我們總的才交了576.65元,季度沒有超過30萬的開票額,然后表上顯示我們預(yù)交了3108.43元,這是啥原因呢?我要不要把預(yù)交金額改成實(shí)際繳納的增值稅金額
專業(yè)合作社都有農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織登記證?
公司年末有利潤,能不能通過多發(fā)老板工資的形式讓利潤人為做成負(fù)數(shù)?
老師,客戶付了款沒提貨怎么記分錄
老師小規(guī)模納稅人的時(shí)候取得的專票轉(zhuǎn)一般納稅人后抵扣了,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,我司生產(chǎn)叉車,對外租賃叉車,和A約定租賃期到以1元價(jià)格贖回,所有權(quán)歸我司,現(xiàn)A公司到期72臺車,車子已經(jīng)返回我司,請問我用作入庫處理嗎?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個(gè)字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動