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計提本月應(yīng)負擔的辦公室費用,本月租金按半個月計算。用復(fù)式記賬法怎么記?

2021-10-06 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-06 21:51

借管理費用、租賃費貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶4094 追問 2021-10-06 22:10

向客戶提供維修服務(wù) 收取現(xiàn)金1600元用復(fù)式記賬法怎么記?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 22:10

借庫存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。

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快賬用戶4094 追問 2021-10-06 22:16

計提辦公室設(shè)備折舊2000元用復(fù)式記賬法怎么記

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齊紅老師 解答 2021-10-06 22:17

借管理費用、折舊費貸累計折舊。

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借管理費用、租賃費貸應(yīng)付賬款。
2021-10-06
您好 會計分錄如下 借:財務(wù)費用 750 貸:應(yīng)付利息 750 用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)憑證
2021-11-27
你好 借 管理費用 貸預(yù)付賬款?
2021-09-13
支付時 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 (按權(quán)責發(fā)生制,該筆費用支付時不能計在一個月內(nèi),應(yīng)該按受益月份分攤。所以支付時只能做為往來賬項,即現(xiàn)金資產(chǎn)轉(zhuǎn)為預(yù)付資產(chǎn),在以前是用待攤費用科目核算,現(xiàn)行準則不再用待攤費用,改為用往來科目歸集) 按受益月份負擔租金 借:管理費用 3000 貸:預(yù)付賬款 3000 一個月則為3000元,這個3000元是受益的這個月份的費用,一般計入管理費用或者生產(chǎn)成本。
2019-12-01
同學(xué)您好,多的計入您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款您好,次月借:管理費用租金,貸:預(yù)付賬款
2023-03-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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