你好,做漏了補(bǔ)做就可以,做錯(cuò)了紅沖錯(cuò)誤的,在做正確的!
老師,我的前任會(huì)計(jì)只把賬19年的賬余額表和憑證交給我,20年的交不出來(lái),然后她說(shuō)她把賬做到了6月份,老師遇到這種情況我應(yīng)該怎么辦?是不是按照19年的余額表填寫(xiě)期初,20年的自己再重新做一遍?還是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們單位最近想弄賬務(wù)合規(guī)改造,我們新來(lái)的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)把外賬直接拆了重做,對(duì)比應(yīng)納稅跟以前賬面實(shí)際繳稅直接差額補(bǔ)稅就行了。這樣可行嗎?或者是說(shuō)賬實(shí)不一致的到整改年度追溯調(diào)整以前年度損益,但是不拆以前做的賬?也或者說(shuō)兩種做法都可行,只是看是按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師,賬做漏了或者做錯(cuò)了,是不是只能沖掉,或者做在當(dāng)期?同事把賬做錯(cuò)了,反結(jié)賬到了去年10月,直接在10月份改的,她是不是不能這樣?這樣會(huì)導(dǎo)致什么?
老師您好,在去年4月份,做錯(cuò)了一筆賬,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積,后來(lái)經(jīng)人指導(dǎo)說(shuō)這樣做不行,建議我調(diào)整過(guò)來(lái),如果我反結(jié)賬到去年那個(gè)日期調(diào)整這條分錄,會(huì)導(dǎo)致報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表不一致,還是我直接今年做個(gè)相反的分錄沖銷(xiāo)呢?哪種方法好?
老師您好,我開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票50份。發(fā)票雖然是一個(gè)縣的項(xiàng)目,但是因項(xiàng)目名稱(chēng)不同,做賬的時(shí)候是一張張做的,也就是按項(xiàng)目名稱(chēng)掛賬的,因?yàn)楦粼铝宋叶际菦_紅了,分了2個(gè)月紅沖的,紅沖的我想著就做成一筆,但是這樣賬就不平,或者說(shuō)老師只能分開(kāi)一張張紅沖嗎
老師,我司本月發(fā)生玻璃門(mén)更換服務(wù),對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票類(lèi)目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)類(lèi)目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開(kāi)票69萬(wàn),然后b公司給c公司開(kāi)票73萬(wàn),由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬(wàn),c公司和我們公司是一個(gè)老板的,現(xiàn)在b公司說(shuō)要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用
房開(kāi)企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺(tái)上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個(gè)面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個(gè)人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫(xiě)任何信息了
本月申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準(zhǔn)則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來(lái)玉米,烘干賣(mài),比如進(jìn)來(lái)原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?
就是不可以反結(jié)賬到之前月份、補(bǔ)在之前月份是吧?。不管是錯(cuò)了還是漏了,都要做在當(dāng)期的,不然影響之前報(bào)稅的報(bào)表,是這個(gè)意思嗎?(沒(méi)想到大晚上還有老師回復(fù),老師辛苦了,可以明早回復(fù)的 )
這樣做是改變了!不能變更以前的報(bào)表!只能在今年更改,涉及到損益科目的,年終匯算清繳調(diào)整!