你好,讓他給你哦,不然就投訴她,你自己做萬一數(shù)據(jù)和稅局申報的不一樣了咋辦

老師,我的前任會計只把賬19年的賬余額表和憑證交給我,20年的交不出來,然后她說她把賬做到了6月份,老師遇到這種情況我應該怎么辦?是不是按照19年的余額表填寫期初,20年的自己再重新做一遍?還是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
麻煩請問一下 我2020年12月份新接了一個帳 然后我發(fā)現(xiàn) 在應交稅金科目下有個增值稅進項科目有上年結轉余額 借方470 然后我問了一下之前的會計 她說是19年購買金稅盤然后記在這個科目上了 那請問老師 這種情況的話 我在2020年12月份該怎么調(diào)這筆賬啊 分錄怎么做
老師,跟我交接的代賬會計,我把帳做到了二月份,但是報表有問題,出不來,她拷貝的是去年2020年全年的余額表,其他的數(shù)據(jù)沒有拷,然后打算用金蝶用友把數(shù)據(jù)導入進去,這是打算生成期初數(shù)據(jù),然后把一月份二月份的帳重新再做一遍嗎?
老師。那個接手一家公司的會計工作,前任會計賬目很亂,不想用。而且很多應收應付余額也對不上,很多庫存也對不上,那這種情況怎么辦,請問我可以重新建一個賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會不會納稅申報的時候財務報表的上期期末和本期起初對不上稅務局會說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要動她的賬嗎。因為做錯了責任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯賬就是我的責任了,我是應該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯了就給她調(diào)賬呢
老師,我們公司之前的財務把資料轉交給我。我現(xiàn)在在財務軟件里面設置財務初始余額的時候總是試算不平衡,她之前是結轉了1-6月份的,現(xiàn)在做7月份的賬,她轉交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤和未分配利潤,我算了一下是跟借方平衡的。但是財務初始余額里面沒有利潤和未分配利潤的填寫,這種情況怎么辦呢?[抱拳]
老板以個人名字承包了油茶廠的種植油茶苗的項目,我們可以讓第三方開油茶苗,肥料,種植土給對方嗎?要求代開工程發(fā)票,但老板是法人且公司沒有這個經(jīng)營范圍,代開發(fā)票要交多少稅?
年末結轉 手動寫的分錄 有哪些
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
咋投訴,他是個人,難受
那你讓他趕緊給你補