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我們給b公司開票69萬(wàn),然后b公司給c公司開票73萬(wàn),由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬(wàn),c公司和我們公司是一個(gè)老板的,現(xiàn)在b公司說(shuō)要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用

2025-09-08 12:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-08 12:50

按 B 公司賺的差額(73 萬(wàn) - 69 萬(wàn) = 4 萬(wàn))算 1 個(gè)點(diǎn)費(fèi)用更合理,符合其業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。

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快賬用戶9522 追問(wèn) 2025-09-08 12:51

b公司現(xiàn)在已經(jīng)賺差價(jià)4萬(wàn)了,他們還要收一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我不知道要怎么算

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齊紅老師 解答 2025-09-08 12:54

扣除一個(gè)點(diǎn)就可以了

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快賬用戶9522 追問(wèn) 2025-09-08 12:54

按哪個(gè)數(shù)扣呀?

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齊紅老師 解答 2025-09-08 12:54

按73萬(wàn)的開票額扣哦

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快賬用戶9522 追問(wèn) 2025-09-08 12:55

那這樣他們還得找錢給我們是吧

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齊紅老師 解答 2025-09-08 12:57

是的,要給你們錢的哦

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快賬用戶9522 追問(wèn) 2025-09-08 12:57

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-09-08 12:59

滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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給 B 打款 30 萬(wàn):借:預(yù)付賬款 - B 公司 30 萬(wàn),貸:銀行存款 30 萬(wàn) 給 C 打款 200 萬(wàn):借:預(yù)付賬款 - C 公司 200 萬(wàn),貸:銀行存款 200 萬(wàn) C 給 B 打款 50 萬(wàn)(內(nèi)賬可備注關(guān)聯(lián),不單獨(dú)做分錄,或備查) B 給 D 打款 45 萬(wàn)(同理,備查) B 開 20 萬(wàn)票:借:成本 20 萬(wàn) / 應(yīng)交稅費(fèi) - 已開進(jìn)項(xiàng)(按稅率算),貸:預(yù)付賬款 - B 公司 20 萬(wàn) %2B 稅額 C 開 10 萬(wàn)票:借:成本 10 萬(wàn) / 應(yīng)交稅費(fèi) - 已開進(jìn)項(xiàng),貸:預(yù)付賬款 - C 公司 10 萬(wàn) %2B 稅額 B 給 C 開 40 萬(wàn)票(內(nèi)賬無(wú)需體現(xiàn),因與你司無(wú)關(guān)) 確認(rèn)實(shí)際成本 54 萬(wàn)(補(bǔ)差額 24 萬(wàn)):借:成本 24 萬(wàn),貸:預(yù)付賬款 - B 公司(或 C 公司,按實(shí)際對(duì)應(yīng))24 萬(wàn)(未開票部分掛 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未開進(jìn)項(xiàng)” 待轉(zhuǎn)) 計(jì)算應(yīng)交增值稅:銷項(xiàng)稅 -(已開進(jìn)項(xiàng)稅 %2B 未開進(jìn)項(xiàng)稅中可抵扣部分),借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
2025-07-07
同學(xué),你好 是的,你要有分割單就可以入賬
2024-11-15
你們公司一共只支付了供應(yīng)商一萬(wàn)塊吧,而且是通過(guò)B公司周轉(zhuǎn)了
2021-04-13
你好;? ?那實(shí)際業(yè)務(wù)是 誰(shuí) 與C發(fā)生的。 這樣好判斷?
2021-11-24
首先啊,你這個(gè)固定資產(chǎn)的實(shí)際使用方式,C公司雖然說(shuō)這個(gè)票據(jù)是開給B公司,但是B公司是不能用這個(gè)票據(jù)來(lái)做賬的。那么這邊就是需要B公司開一個(gè)分割單給這個(gè)C公司,然后C公司用這個(gè)分割單和發(fā)票的復(fù)印件,作為固定資產(chǎn)的入賬依據(jù)。
2021-01-30
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