1. 申請留抵退稅時(未收到款項) 無需單獨(dú)做賬務(wù)處理,僅需在增值稅申報表中如實(shí)填報留抵退稅申請數(shù)據(jù),待稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,再根據(jù)實(shí)際收款情況處理。 2. 收到留抵退稅款項時 需沖減 “應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”,分錄如下: 借:銀行存款(實(shí)際收到的退稅金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
老師好,一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項稅額,到了月末,不做賬務(wù)處理,只是在申報表體現(xiàn)。那么到了9月份申報增值稅,就直接抵扣了8月留底的這個進(jìn)項稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時關(guān)于這個8月留底的進(jìn)項稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢?
老師,您好,本月辦理留抵退稅收到稅金退款,請問:1、收到退回的稅金,賬務(wù)處理怎么做?下月納稅申報如何申報?2、附加稅沒有收到,說是下月納稅申報減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,附加稅如何賬務(wù)處理,下月納稅申報如何申報?謝謝!
老師現(xiàn)在留底退稅政策,如果申請了,退到公戶了,那后期申報和賬務(wù)處理都不需要做任何事情了么?
5月收到留抵退稅8萬,6月又全部繳回,之后更正4月申報表做3萬進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣5月形成了3萬應(yīng)納稅額,請問老師如何做賬務(wù)處理?謝謝!
工業(yè)出口退稅企業(yè),1月已經(jīng)辦理了免抵退申報,本月收到了稅局退回的出口退稅款銀行回單,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?請老師指導(dǎo)告知,謝謝!
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項目做的是秸稈,這個是免稅嗎
已經(jīng)申報了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個月2萬,個稅交多少?老師
員工實(shí)發(fā)3000,社保個人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個人保險了,怎么申報個稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計提多少
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎