退到公戶之后,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。

老師你好,就是退稅申報(bào),我們是月底把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證,同時(shí)開出了銷項(xiàng)發(fā)票,那么在下個(gè)月初申報(bào)的時(shí)候,就是已經(jīng)把這個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)了,那么如果下個(gè)月沒有進(jìn)行退稅申報(bào),是隔了幾個(gè)月在退稅申報(bào),那后續(xù)申報(bào)后就不需要填寫什么了把,就直接等退稅款到賬,我們做好入帳就行了吧
老師現(xiàn)在留底退稅政策,如果申請(qǐng)了,退到公戶了,那后期申報(bào)和賬務(wù)處理都不需要做任何事情了么?
我公司今年2月申請(qǐng)第一次出口退稅,已經(jīng)審核完畢但說要等到下一次出口退稅申請(qǐng)才會(huì)把第一次申請(qǐng)的退稅退回來,這是什么原因?怎么做賬務(wù)處理?我本月申請(qǐng)了政策性留底退稅,管理員問我出口的進(jìn)項(xiàng)有沒有分開算?那我現(xiàn)在用成本倒推分開,可以嗎?
老師節(jié)日快樂!現(xiàn)在有了留底退稅政策,8月有些進(jìn)項(xiàng)稅額,如果我不想認(rèn)證勾選,請(qǐng)問老師如何做賬務(wù)處理?
老師您好,我們公司12月份客戶紅沖了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出并繳納了稅款,后稅務(wù)局說客戶申請(qǐng)的紅字信息表有誤,無需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅款已申請(qǐng)退稅并到賬,那退的增值稅的賬務(wù)怎么處理,要如何調(diào),分錄怎么做?
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營(yíng)總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理


表二里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 增量留底退稅。
我也沒用這部分抵扣啊
正因?yàn)槟銢]有抵扣,稅務(wù)局才給你退錢,如果你抵扣了的話,還叫留底嗎?
那我退了之后申報(bào)里面要做,憑證需要怎么做
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。